您好, 可以这么操作
汽车保险费6月支付并且开具发票,但10月份对方才把发票给我,少分摊了几个月,可以10月份入账,11月开始分摊吗?还是需要调账,入6月份的费用?还是一次性10月份分摊几个月的费用
老师 您好 我想请教个问题:公司的装修费用,分几个月付款,发票都还未收到,10-12月都存在装修费用,年底了装修费用可以合并摊销吗?还是要11月就开始摊销
个人汽车9月份租赁给公司,每月费用750,10月份才开具的发票,但是10月份一次性开具了4张单月份发票,从9月份开具到有12月份,开具了4张发票,租赁所得代扣可以分成1个月1报,还是直接申报申报4个月费用
费用报销:假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后,可以签报销单给老板了,老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧,想问下这个流程中,涉及到的分录:10月份需要做哪些分录:1、录入9月份费用发票,但是支付怎么做,支付是10月银行单才能看到阿
还有老师在吗?我想问一下,如果公司今年10月份签了一个6年期的合同,就是今年10月到明年的3月,那我能把对方一次性打给我的收入,我一次性开的发票分摊到每个月跨年入收入吗?
安全生产费计提资产负债表不平衡?
老师,我想问一下,计提和缴纳印花税的分录怎么写
合同金额是100.5,实际付款金额100,开票也是100,需要改合同嘛?
挂考公司做工程,被挂靠公司申请外经证,是不是要打印出来拿到项目地去报验后外预交税款
老师,你好,刚注册的公司确认开业信息,在电子税务局哪里点开
老师,我们是被挂靠方甲方,本次给挂靠方付工程款10,开了10发票,借:预付账款9,贷:银行9;借:合同履约成本10,贷:预付账款10,扣了挂靠方的维修费1,实付9,那这个维修费1,我怎么做账,怎么做平预付呢
老师,如何查看一个外经证下面开了多少金额发票?
公司的银行贷款委托法人收款的,款直接打到法人卡,然后贷款利息用法人的银行卡还款,贷款利息发票名称是法人名,这个银行利息可以税前扣除吗
老师,因货物质量问题扣除应付账款3000元,如何做账
我要交接一下,我从电子税务局需要看一下什么信息?具体怎么操作,未申报查询需要填时间吗?是直接点查询吗还是一年一年查
可以哪个操作? 好像你每次回答都很奇怪?
拜托我里面说了好几种,好像每次都这样
你入账的时候把前几个月一起摊销了就行的