晚上好,有的,18小时有老师随时 为您解答。您这个是正确的做法呀,这是权责发生制

老师,想请问一下我司在2021年签订了一份租赁合同,写明收票后一次性付清,但是由于对方公司原因,2021年没有开出票,我们也没付款。现在2022年跨年后收到了合同金额一半的发票,剩余发票需要等到四月中才能给到我们,想请问这二分之一的发票可以作为2021年的成本嘛?
我有份合同是2021年签的,到期是2025年,支付费用10万,对方也已经开了10万的发票,想咨询一下,这个费用需要分摊吗还是一次性确认了?
咨询一下,公司租赁一块场地给客户,今年10月-明年10月,15万 款已全部收到并开票。问这个确认收入,一定要按月确认吗,还是可以一次性确认收入的,根据哪个依据哈
企执行小企业会计准则的企业,签订了一份技术咨询合同,服务为期一年,且为跨年服务(今年10月到明年9月)有收到款项,并一次性开具了发票,服务还没有提供,请问如何确认收入,成本呢?请列出会计分录,
企执行小企业会计准则的企业,签订了一份技术咨询合同,服务为期一年,且为跨年服务(今年10月到明年9月)有收到款项,并一次性开具了发票,服务还没有提供,请问如何确认收入,成本呢?请列出会计分录,
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
老师请问下,出口美元1000,海运费美元100,保费人民币50,请问收入确认的金额是多少?
老师我们是商贸公司,要外销钢筋、水泥、钢材、农副产品、水果等,关于入关、清关、退税、保税相关知识及流程,有相关的知识点分享嘛
老师,工商公式时填报有个税务栏,那那里是填什么数据的?可以不填吗?
我单位为财政差额拨款事业单位,人员工资由财政差额补助发放。 4月财政因资金紧张,当月应拨付工资补助30万元,仅实际拨付10万元,剩余20万元原定5月拨付。为保障职工工资正常发放,单位自行筹措资金,全额完成了4月工资发放。 但今天财政提前拨付了剩余20万元工资补助款项,按照财政要求,该笔专项资金不允许转入本单位名下任何对公账户,只能存入银行公用工资代发专户,后续分两三个月逐步用于工资发放、消化完毕。 目前存在两个疑问: 第一,银行公用工资代发专户有硬性管理规定,入账资金仅允许留存10天左右,必须按期清零发放,不允许资金长期沉淀。但这笔20万款项,需要在专户存放两三个月才能分批使用完毕,想确认:将财政拨付的专项工资款,在代发专户超期限长期留存,是否属于违规行为?
没有经验,有出纳经验,想做会计是先学实操还是先考中级
老师,之前计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷:坏账准备。现在坏账转回,是借:坏账准备,贷:资产减值损失吗
请问,汽车折旧年限?
请问,个体户,老板雇用了一名员工,员工工资3000元每月,需申报个人所得税的吗?
好的老师,我想问一下,就是给员工发工资的话,我们比如说这一整年我们能我们能可以从7月份开始发工资吗?或者是说我们可以有两个月发工资,有几个月不发,然后今天又几个月发工资,这样可以吗?
您好,可以的哦,只是不发工资的月度,我们不要忘记申报个税,0申报就可以
好的老师他就是说嗯发工资的话他就是说,嗯,没有说谁强制你必须月月发工资可以隔月发或者是隔几个月发,然后再发几个月,隔几个月再发都可以是吧?
您好,是的,是这么理解的
好的老师就是我们公司,嗯,如果说开发票的话,嗯我们可能是开了合同,比如说6个月的合同,嗯,一共多少钱?我们可能一次性把这个钱都开出去了,但是就是说我申报增值税的时候,它会不会自动给我贷出来,我的收入就是这么多呢,还是说我手动填写呢?手动填写我分摊到哪个月,每个月一共有多少算这个分摊以后的合计数手写上去就行啊
您好,一般人的话,附表1是读入的,不用自已填,未开票的收入要自已填 ,小规模我们这里是自已手填 的,根据开票情况填在相应栏次 2.申报增值税是开票当月就要全部申报了,不能分月申报,提前开票就是提前交税
我是我是提前开票了,我是提前开票了,嗯,他那个6个月的收入我一下全开出去了,人家要求全开出去了,因为钱他是一下打进来的呀,但是但是我能不能分摊到每个月就去写这个收入啊?
我提前交税的话,我那个工资也分摊不出来呀,成本也一下做不上来
就是比如我今年11月份,嗯,开了12万的技术收费发票,然后也进账了12万的这个收入,嗯合同期限是6个月11 12,1234到明年4月结束,我账上我能就是说把这个收入分摊吗?我账上分摊了,可是我申报的时候怎么办呢?
您好,收入按权责发生制是分月确认的。只是交增值税,收入是分月确认的。 账上的收入是所得税收入,申报是增值税收入,本来就可以不一样的,我们是提前交增值税,
好的 老师 估计超不过30万的 超不过30万不用交增值税是吧 增值税就是实际开出去多少发票实际申报就行是吧 不能按月申报 所得税我可以按照月份确认是吧 就是比如我今年10月可能要签订合同12万.期间是10月到明年3月的,共计6个月,就算10月开出去12万的发票,也到账了,我也可以按月跨年入收入,这样,我的成本工资做起来压力也小了。
您好,是的,就是您理解的这样哦
老师我还想问下您,我们公司股东自己在单位打工,然后在我们公司担任股东,他给我报销发票的时候,我看见他的过路费开给他的工作单位了,加油费开给我们公司了,我认为工作单位也租这个车了,要不然怎么能拿过路费发票去报销呢,假如我们公司也租用这个车,可以吗?
您好,是您这么理解的,我们要租了这个车,才能报销加油费之类,可以的
可为什么股东说没在工作单位签订过租车协议,也没开过租车发票,但是我发现他开过路费报销了,如果我们这个公司也租用这个车报销加油费的话,我是要签订租车协议的,也要让股东开收据证明收到租金费450了,然后给股东申报,就是不知道股东工作单位有没有给申报着租车告诉所得, 我怕我申报一个450。万一股东工作单位也申报着一个500,会不会涉及股东交税问题,还是我让股东问问他们工作单位的会计。
您好,是的,您是比较谨慎的,还是要问一下,因为租金是一个月为一次申报的
好的老师 就是说不能以两个公司的名义报两次是吧
您好,我拉理解是可以在2个公司报,就跟我们有2个公司发工资一样,到时会汇总在一起,要补个税
好的 老师 假如我们公司股东在工作单位申报500租车收入,在我们单位申报450租车收入,需要交税吗?
您好,文件是这样写的:第十一条规定,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 我认为是要交个税的,但实际会不会合在一起,这个也说不准,因为有些漏洞是在慢慢发现去修这个BUG的,您看现在如果一个人在5个公司发工资 每月都是5000元,其实是有个税的,但是呢,这个BUG在,居然不用交税了 2023年8月18日,财税部门联合制发了《关于延续实施个人所得税综合所得汇算清缴有关政策的公告》(财政部 税务总局2023年第32号),在2027年12月31日前,居民个人年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。居民个人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的情形除外。 个人从两处取得工资但是合并后年工资未超过12万,次年个人不需要进行个税汇算清缴。 (我认为这是要交个税的)