你好,直接一次申报4个月的。
公司是一般纳税人,11月份开具售房发票,税率错误开成了9%的,12月份申报将相关税费缴纳了,后期发现税率错误,红冲重新开具5%税率的发票,1月份申报时去税务局办理了12月份缴纳税额的税费抵扣,请问会计分录怎么做?
甘肃小规模机械租赁公司,1月份开了接近70万的机械租赁费发票。4月份做了申报,交了接近7000的税钱。5月份对方公司说那个票类目需要重新开一下,又重新开了一张接近70万的票,7月份做了申报需要交接近7000税钱。这个税钱怎么办?怎么退回来?
汽车保险费6月支付并且开具发票,但10月份对方才把发票给我,少分摊了几个月,可以10月份入账,11月开始分摊吗?还是需要调账,入6月份的费用?还是一次性10月份分摊几个月的费用
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
个人汽车9月份租赁给公司,每月费用750,10月份才开具的发票,但是10月份一次性开具了4张单月份发票,从9月份开具到有12月份,开具了4张发票,租赁所得代扣可以分成1个月1报,还是直接申报申报4个月费用
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
老师,我之前1-3申报的工资都是2560元,4月份申报的工资是9000,法人4月份导出来的回单,有三笔是他自己从公户给自己似户发了一公1800元工资,请问我做4月分科目的时候,这个怎么做合适
老师请问一下重庆稳岗补贴怎么申请
老师您好,我司建厂房,挂靠建筑公司,如混凝土公司开了3%的专票价税合计20万给建筑公司,建筑公司是开9%的专票给我司,他们可以开多少金额的票给我司
建筑公司,当月开了52万的票,对方支付50万,公户的做法是确认主营业务收入52万,那么私户确认52万还是50万呢
9月份已经申报750的租赁所得了,但是没有开票,这种情况10月份应该怎么申报,可以一个月一申报吗
你好,可以的,可以按月的,但是你按月支付的吗。
一次性支付的,这这种情况怎么办
你好,那你就让他按月去开发票。
这种情况下,最好是按月开发票的。
他是一次性开具了4笔单月的发票
那现在一次开了的话,你一次给他申报上就行。
不想一次给他申报的情况下,你就把它退回去重新开。
一次性申报的话得交租赁所得,
还得把发票全部退回去,重新开是吗?
对的,是的,是这么做的。
如果发票不退,这边给他按照一个月一次申报行吗?
你好,这种有风险的。
这种风险会有什么处罚?
现在这种情况应该把11,12月份发票退给个人,然后再让个人一个月一开,然后一个月申报一次是吗
税务局查到的话,会要求企业一次补上个税的。
那9月份已经开具了发票,也已经申报租赁所得的税费了,这种情况还用更改吗?
你好,可以修改的,可以带着所有的发票联次去红冲在重新开。