最好考虑税负 但是你能拆开22万的进项吗 能的话都有哪些票面的

老师每月交增值税要按税负率计算吗?比如说我有挺多进项发票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按销项减进项,就一点差额交税
这个月我给客户开了204670元票,这个也就是我这个月的销项税额,可是我就想明白,进项税额是多少?应交所得税是多少,我知道销项-进项=应交增值税。可是就是不懂,进项需要多少?
老师,我本月增值税销项税额小于我要抵扣的进项税额,那我怎么申报?应交增值税就为负数了,是不是交税是0啊
老师你好,我们是一般纳税人公司的增值税税负是3%,我想问一下,我可以用进项税全部进行抵扣吗?就不用交增值税,没有增值税就没有这个附加税了,如果按税负3%算的话,增值税和附加税都要交。
老师,销项票-进项是当月要缴纳的增值税,那我每月就看销项票多少,再抵扣相应的进项,就可以少交增值税甚至平的话就可以避免缴纳税了对吗
同一税务局,不同税务分局,地址变更后税务怎么变更?
老师,你好!请教下公司支付车子保险费,保险公司发票开来少开了车船税,那这笔凭证怎么做呢
申报个税更改 会有滞纳金吗 之前没有交个税的
老师,小规模申报增值税时怎样计算不含税销售额,申报表怎么填?以5万销售额为例?
老师,要预测增值税进项税,是不是要把系统里面这边的红字,也要算上的哈?这边要算进项转出,的是不是
小工程六十万的工程必须要开农民工帐户么
老师,老板的车和公司签了租车协议,把车借给公司,每月固定租金。那公司办的油卡给老板的车加油,加油站根据油卡消费金额开过来的专票计入管理费用,进项税正常抵扣。老板给公司开的租金发票只开租金的金额,不包含加油的费用。这样能正常税前扣除吗?
老师好,公司的高铁票或者飞机票,系统里做抵扣了,实际账上没有抵扣,那我现在要做进项税额转出吗?还是这样不保持一致也没多大问题,税额总共是100来块钱
老师,公司购买”预付卡“送给客户和员工,这种情况应该怎么做账,税务应该怎么处理,要交哪些税
直接更正显示“检测不通过”,原因是:本税期以后还不在申报信息
百元 千元与万元
(35/1.13*13%-进项)/35/1.13=2.5% 进项等于35/1.13*10.05 求进项税额zhehe
10.05是怎么来的
(销售税额-进项税额相当于是x)/不含税的销售额=2.5%
你好 13%-2.5% 算出来的 是的