您好,进项是一般纳税人购买货物或者服务,取得可抵扣的增值税专用发票上的税额。
这个月我给客户开了204670元票,这个也就是我这个月的销项税额,可是我就想明白,进项税额是多少?应交所得税是多少,我知道销项-进项=应交增值税。可是就是不懂,进项需要多少?
@郭老师 按你的意思是跟税负率都没有关系了 销项税额-进项税额 就是我要的增值税 这个我知道 我就是怕交的增值税少了 进项发票太多的话 我是可以不抵扣
老师,价外税,这个月多交,下个月少交什么意思啊?每个月增值税不是销账减去进项得出来缴纳的吗?干嘛对方这么跟我说?因为我催他们开进项票进来,我没有进项票就会多缴税,我就不给客户开销项票出去了,说没有发票了
如果不知道本月末有多少销项票,需要交多少增值税,是不是月初和月中的时候取得进项票就都要计入“应交税费-待认证进项税”?
,问您一个问题,就是,我们整个月的进项发票,我都用应交税费待认证进项税额可以吗?月末,实际抵扣了多少就再转入可以吗?就是再借应交税费应交增值税进项税额贷应交税费待认证进项税额,可以吗?
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