您好 可以按您说的这样操作

这个月我给客户开了204670元票,这个也就是我这个月的销项税额,可是我就想明白,进项税额是多少?应交所得税是多少,我知道销项-进项=应交增值税。可是就是不懂,进项需要多少?
老师,销项票-进项是当月要缴纳的增值税,那我每月就看销项票多少,再抵扣相应的进项,就可以少交增值税甚至平的话就可以避免缴纳税了对吗
7月收到很多进项专票 但是销项票没有 就是没有卖出货 那报增值税表的时候填0还是有多少进项税就报多少进项税?还是有销项税了把进项税可以抵扣的报了报增值税的时候在报抵扣税额的部分呢?老师
我们公司是一般纳税人,本月只有销项金额200元,没有进项票,那我可以正常按照200元的销项金额申报增值税吧?我有大额进项可以选择先不认证可以吗?就按销项多少就交多少增值税可以吧?
对于成本相关进项票认证的问题,增值税是按当月销售的销项减去进项等于本月缴纳的增值税那这个增值税是我的收入减成本等于利润的13%的增值税税率去缴纳的,我按这个比率去缴纳增值税,当然中间也会有费用发票费用发票每个月有多少就认证多少,上面说的那一种成本认证进项发票的方法,和第2种办法,只要有进项我就都认证,,这种方法去认证进项票的方法,哪种风险会少一点呀?大公司一般都是怎么去认证这个成本类的发票呢,那第2种方法去认证的话,得有源源不断的成本的进项票才能抵扣,要是我不进货了没有进项票了,那我就确认收入多少销项,我就得缴纳
老师,25年新办个体工商户,门店是租的,如何新增房产税和城镇土地使用税
老师你好,生姜,弄成姜片了,算初级加工还是生加工
深圳亚马逊电商小规模公司怎么搭建税筹呀,好多人建议注册香港公司,可是香港公司起到了什么作用
老师你好,你说增值税税负和利润有什么关系啊
老师,请问我们现在要买的产品,100元,对方开专票是加百分之8,这样就应该是100*1.08元,但是供应商给我按照100除以0.92算税,老师请问供应商这样算对吗,这个是什么逻辑
开消项发19460,其实收赦18720,多开740元,怎么写会计分录
财务总监在面试的时候给你定好的转正工资,一般是不会变的吧?
小规模纳税人甲公司3月购买县育局房屋3000平米2100万,契税60万,印花税0.5万元,已办不动产证。5月进行装修合同价500万(目前己经装修好使用但装修款未付完),另外甲公司买这个房屋付了招标代理服务30万(买受人交纳),此笔业务比较复杂如何做账??
老师,请问我们现在要买的产品,100元,对方开专票是加百分之8,这样就应该是100*1.08元,但是供应商给我按照100除以0.92算税,老师请问供应商这样算对吗,这个是什么逻辑
老师我用xlookup函数 导入数据 为什么有些可以导入进去 有些不可以 但是明细表里面有
还有个疑惑,销项进项是核算增值税的,那么除了这个作用还有什么呢,还可以做入成本费用,可以少缴纳企业所得税对吗
不可以做成本费用 只能核算增值税
老师说的是增值税专票把,只能核算增值税吗普票呢
专票是税额是只可以核算增值税 普通发票不可以抵扣进项税额 价税合计计入成本费用 少缴纳企业所得税
比如,设计费收到10万,收到进项票可以抵扣,那我入账怎么做呢
借 资产等科目 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等
那就是我付出去的钱收回来的票,才会产生成本费用吗
不一定 比如工资 就不会收到发票 但也是单位的成本费用
哦哦好的
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问