同学您好, (1)6日,3000元=0.3万元 借:固定资产 30.3 (30%2B0.3) 贷:捐赠收入 30 银行存款 0.3 借:事业支出 30.3 贷:其他预算收入 30 资金结存—货币资金 0.3 (2)8日, 借:银行存款 20 贷:上级补助收入 20 借:资金结存—货币资金 20 贷:上级补助预算收入 20 (3)10日,20000元=2万元 借:其他费用 2 贷:应收账款 2

10。单位2019年1月20日以币资全10万元对外投资甲公司,其中含已经宣告但尚未发放的股利1万元,2月20,收到该现金股利。 11.2019年1月10,某单位从证券市场上购入A公司于2018年1月1日发行的债券,该债券为4年期,票面年利率为4%,到期日为2022年1月1日,到期日一次性归还本金及利息,购入债券的面值为1000万元,实际支付银行存款1040万元。 12。某单位采购需安装的用设备一台,价款5万元,运费400元,设备交付安装,安装工程价款2000元,所有款项均采用财政授权支付方式通过零余额账户用款额度支付 6。某单位2019年1月1日给某业务部门核定备用金数额为8000元,并于当天发放,1月10日,该部门使用备用金购买部分办公耗材花费200元。 7。某单位已经纳入财边国集中支付制度改革,该事业单位2019年4月10日购入自用A材料一批,材料价款40000元,运杂费100元,以上款项均以单位零余额账户支付,使用甲科研项目经费,材料尚未送达,4月2日,材料达并验收入库
4。某省行单位下属事单位于2019年3月1日报废一批固定资产,收到变价收入20000元。保险赔款4000元,相关款项己存入银行, 用银行存款支付发生处置费用1000元,按照该单位资产管理规定,资产处置收入直接上缴国库。 5某事业单位2019年5月有关应付账款业务以下:(1)5月1日,向甲公司购进实验室材料一批,价值10000元,货物已验收入库,款项尚未支付。 (2)5月10日,用银行存款支付乙公司的实验室材料款5000元。 6.某市事业单位2019年6月15日,向W公司购一批原材料,价款3000元,材料已验收入库,开出一张面值为30000元,期限为3个月的商业承兑汇票,假设该票据为不带息商业汇票。 7.2019年2月10日,某单位收到业务活动费用5000元,同日支付业务培训费2000元。2月15日,对外捐出银行存款3000元 8.乙事业单位收到上级甲事业单位用集中下级附属单位的收入拨来的补助款7万元
某事业单位2021年5月发生如下经济业务:(1)6日,接受外单位捐赠设备一台,评估公司股价30万,发生运输费3000元,设备已验收入库(2分)(2)8日,收到上级部门拨来弥补事业开支不足的经费20万元(4分)(3)10日,经上级主管部门批准,核销4年前应收某企业的培训费20000元,该企业已破产,损失计入费用(4分)
(1)某事业单位对收回后不需要上缴财政的应收账款按其期末余额的1%提取坏账准备。2020年年末,收回后不需上缴财政的应收账款余额为200000元。2021年2月5日,单位应收账款发生坏账损失1800元。2021年年末,应收账款年末余额为120000元。请分别编制2020年末计提坏账准备、2021年2月5日核销坏账、2021年年末计提坏账准备的分录。(2)甲事业单位经批准以某项专用设备与乙事业单位交换一批库存物品。换出固定资产账面原值500000元,已计提折旧100000元。该固定资产资产评估确认的价值480000元,收到乙单位的补价40000元,为换入库存物品发生的相关费用20000元。请编制甲事业单位的会计分录。(3)某行政单位接受一批受托转赠物资,按照有关凭据证明的金额,该批物资的实际成本为25000元,接受委托的物资已验收入库。该行政单位根据协议承担相关运输费2000元,通过财政授权支付方式支付该笔费用。请分别编制收到受托转赠物资、支付运输费的分录。
14.某事业单位于20××年×月发生以下经济业务:【1】收到上级单位拨来的一笔专项非财政补助款500000元。【2】为解决业务发展急需资金问题,向银行借款1000000元,期限1年,已办理转存手续。【3】收到甲公司分派的现金股利25000元,款项收存银行。【4】购入1年期国家重点建设债券180000元,款项已通过银行转账支付。【5】开出转账支票8000元,购入一批公用文件柜.供经营部门使用.【6】收到某企业捐赠音响设备1套,作价10000元相关税费和运输费用共计1200元。
您好,老师,请问外籍人员回国的机票费费用入在哪里呢?卸任中国职务,回其他国家
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老师 ,我收到房租发票38万是2年的,但是对方没有票,说要想要发票就得在给6%税点,可老板不愿意给。 1.我想知道 对方为什么非要6个点是因为他代开发票就得6个税点吗? 2.分录实际操作是怎么做的呢?
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