您好 借:固定资产 522000 应交税费-应交增值税(进项) 67860 贷:银行存款 589860 固定资产6月份投入使用,7月份开始计提折旧。月折旧额=(522000-0)/5/12=8700元 借:制造费用 87000 贷:累计折旧 8700 2020年12月31日该设备发生减值,2020年12月31日该设备账面价值=522000-8700*6=469800元,可收回金额为436000元,固定资产以账面价值与可收回金额孰低计量。账面价值大于上可收回金额,需要计提减值准备 借:资产减值损失 33800 贷:固定资产减值准备 33800 (4)2021年1月该设备折旧=436000/4/12=9083.33元 借:制造费用 9083.33 贷:累计折旧 9083.33 (5)2021年12月31日该设备是未发生减值,2021年12月31日该设备账面价值=436000-109000=327000元,可收回金额为350000元,固定资产以账面价值与可收回金额孰低计量。账面价值小于上可收回金额,不需要计提减值准备。固定资产减值准备计提后的后续期间不可转回。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?