学员你好,题目错字太多,看不太明白,请你调整一下
院帮为,它文所得经为州组州的保路路,方路 账前,各损益类科目的余额如下: 增助分》某会204个一川1月份累计东现州消区园为加元南 科目名称 借方余额 贷方余额 备注 生省业务收入 800000 其他业务收入 150000 投资收益 100000 与投资单位所得经车相同 营业外收入 30000 主营业务成本 300000 销售费用 50000 税金及附加 9000 其他业务成本 100000 管理费用 201000 财务费用 100000 营业外支出 40000 要求: 1极据上述资料计路:(1)本月营业利润(2)本月利潮总额(3)本月净利润(4) 本年利润总额(5)本年净利润。 支计制果月网文所税。,并做论12月份结转收入,成本费州,所得被费用等州 关账务处理。 关服着你果收会年净制湖很比完教会银%。所据现服制,该通 相应的计算和账务处理。
21.计算题某企业2018年1~11月份累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000(假设没有纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类科目的余额如下:科目名称借方余额贷方余额备注主营业务收入800000其他业务收入150000投资收益100000营业外收入30000主营业务成本300000销售费用50000税金及附加9000其他业务成本100000管理费用201000财务费用100000营业外支出40000要求:1.根据上述资料计算:(1)本月营业利润(2)本月利润总额(3)本月净利润(4)本年利润总额(5)本年净利润。2.计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理。3.企业年末按全年净利润提取法定盈余公积10%,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
某企业2019年1-11月累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000元(假设没有纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类账户的余额如下。主营业务收入贷800000,其他业务收入贷150000,投资收益贷100000,营业外收入贷30000,主营业务成本借300000,其他业务成本借100000,资产减值损失借4000,税金及附加借5000,销售费用借50000,管理费用借201000,财务费用借100000,营业外支出借40000要求:(1)根据上述资料计算:①本月营业利润;②本月利润总额;③本月净利润;④本年利润总额;⑤本年净利润。(2)计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理。(3)企业年末按全年净利润10%提取法定盈余公积,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
某企业2019年1—11月份累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000元(假设无纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类账户的余额如下:账户名称借或贷结账前余额主营业务收入贷800000其他业务收入贷150000投资收益贷100000营业外收入借30000主营业务成本借300000销售费用借50000营业税金及附加借9000其他业务成本借100000资产减值损失借4000税金及附加借5000销售费用借50000管理费用借201000财务费用借100000营业外支出借400001.根据上述材料计算,本月营业利润,本月利润总额,本月净利润,本年利润总额,本年净利润2.计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理3.企业年末按全年净利润10%提取法定盈余公积,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
某企业2019年1—11月份累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000元(假设无纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类账户的余额如下:账户名称借或贷结账前余额主营业务收入贷800000其他业务收入贷150000投资收益贷100000营业外收入借30000主营业务成本借300000销售费用借50000营业税金及附加借9000其他业务成本借100000资产减值损失借4000税金及附加借5000销售费用借50000管理费用借201000财务费用借100000营业外支出借400001.根据上述材料计算,本月营业利润,本月利润总额,本月净利润,本年利润总额,本年净利润2.计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理3.企业年末按全年净利润10%提取法定盈余公积,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
老师您好!请问进了一批货产生的运费!因为刚接手公司!也不清楚这批货卖完没有,我该怎么处理这个运费?
老师,请问下我公司是业主方,施工方账户异常,我公司代施工方支付农民工工资至农民工个人账户上,我公司需要代扣代缴农民工工资的个人所得税吗?
6月财务凭证借应付款做成了借:应收款1600 贷:伙食收入1600 做7月财务凭证怎么改正上月的错误啊,老师能教我一下吗
公司有股东投入实收资本,现在要退股了,那些实收资本怎么处理,可以零元转让吗
出差补助不会算到工资里吧,社保基数也不会算吧
老师,麻烦帮我审个合同,主要审核细节 有没有数据错误哈,合同在图片那里
老师您好请问我们是知识产权小规模,下个月改成一般纳税人税率是6个点吧
社保缴费基数是按实发工资核算的吧
有个人报销,实际金额是448.61,拿了522.5的发票来,怎么做账
老师您好!公司给加油站供油,为了稳定客户,给加油站送的抽纸 ,进项税可以抵扣吗?视同销售吗