同学你好 借,在途物资15000 贷,应付账款 3; 借,管理费用 贷,库存现金 4; 借,银行存款 贷,长期借款 5; 借,银行存款 贷,预收账款 6; 借,预收账款120000 借,银行存款30000 贷,主营业务收入150000 7 借,销售费用 贷,银行存款 8 借,银行存款 贷,应收账款 9 借,管理费用 贷,原材料 10 借,生产成本50000 借,制造费用12000 借,管理费用32000 贷,应付职工薪酬 11 借,主营业务成本 贷,库存商品 12 借,生产成本 贷,制造费用 13 借,待处理财产损溢400 贷,库存商品400 14 借,其他应收款400 贷,待处理财产损溢400 15 借,应交税费 贷,银行存款
老师奖金我按一次性综合所得算的个税,工资10万,奖金2万 12万一6万 其余60000*0.1-2520=3480 对吗
老师您好,我8月购进A产品并在8月出口泰国,8月也勾选出口退税认证,那么8月怎么做购进货物及出口分录
老师:医院门诊收据可以当正规发票入账吗?
老板自己报销,只有一个会计,费用报销单里谁签字呢?
老师请问公司25年招了个残疾人要享受残保金优惠,需要在25年备案还是26年备案呢?这个人员是8月入职的,8月社保9月补交做数吗?还有8月入职应该怎么算这个全年残疾人人数呢?
老师,实际是用于员工福利,报税做视同销售,然后进项税额还要在转出来吗?
老师,现在物流公司大车取得的纸质过路费发票还能抵扣吗?如果能的话申报表在哪里手动填写?
老师好,请问2024年的残疾人就业保障金在2024年没有计提,现在申报缴纳了可以直接入管理费用吗
财务报表怎么分析是否存在税务风险,财务风险?
老师对同一个单位应收和预收,应付和预付尽量用一个科目比较好是吗,应收和应付绝对不能对冲是吗