计提增值税是外账会计必须做的,这个会计太扯淡了 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 应交增值税*0.07 应交税费-教育附加 应交增值税*0.03 应交税费-地方教育附加 应交增值税*0.02
请问内帐月末用计提增值税附加税吗 ?如果不用计提的话 内帐增值税附加税缴纳的时候应该入到什么科目?公司承担的个人所得税应该挂到什么科目下?
我上个月计提的增值税附加税,因为税收优惠,计提的比实际缴纳的多一半,我这个月应该怎么做会计分录呢?我是小规模纳税人
你好老师,我们2021.10月的增值税到现在12月都未缴纳,这个月不是年底了吗,要关账,10月未缴纳的增值税及附加我该怎么做计提账务处理呢?
我是做内账的,我们外帐的人告诉我增值税附加税多少 我应该怎么计提 到下个月缴纳
老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
向别的公司借款300万,每个月所支付的利息,需要对方公司开票吗?
请问,员工地铁充值发票可以报销做费用吗?谢谢
老师,新的企业所得税报表,职工薪酬一栏已计入成本费用的和实际支付的分别是填应付职工薪酬的那一栏的数,另外这个应付职工薪酬只是指工资还是也包括职工福利?
老师,一般纳税人只交城建税,是因为
老师,项目工期是5月开始,项目上6.7月计提发放了农民工工资,现在甲方又一次拨了80万的工资(项目全部工资部分),8.9月没有那么多人干活发不完,成本方面我可不可以暂估成材料,下个月冲掉在继续计提发放工资?
老师,请问我收到的发票比实际支出的多了几毛钱,如果我计入营业外收入,二级科目怎么写呢?
欠工程款,对方单位发票已提供,单位已注销怎么付款处理
老师,我们8月支付7月支付员工工资时,有个员工是要求支付的现金,我账上的库存现金余额只有几十元了,我做这个员工的分录时,我是应付职工薪酬,贷其他应收款社保,贷库存现金,但是我做完这笔分录库存现金的余额是负数,那我是不是可以找法人借一笔款,
公司申报了个税员工必须强制要交纳社保费吗
老师,请问一下公司减资公告发布了,现在去哪里查询公告的进度呀?
那我怎么体现增值税呢 我下个月缴纳
应交增值税=本月销项-(上月留抵%2B进项)