您好 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税55420 贷:应交税费-未交增值税55420
结转本月应交增值税55420元,编制会计分录
(接上的问题)(4)31日,结转本月应交未交增值税。根据以上资料,编制相关会计分录。
月末结转本期未交增值税25690元,会计分录
4月30日,企业财务将本月应交未交的增值税转出。编制会计分录
19.12月31日,编制本月的“应交增值税计算表”(见表11-4),已知本月进项税额为213000元,进项税额转出为15000元。编辑此题会计分录
老师:下午好!环保税啥计算呢?
1000万股权转让要交多少个人所得税呢
老师您好!进一批货总货款是5667元,上个月做账务处理借:库存商品5667 贷:银行存款5351 贷:库存现金316 这个月才发现当时用现金付356元,其中40元供货商说是不含税的,这个月怎么做账务处理?
您好~想咨询下,费用分三次支付,目前仅支付了一笔,但是没有收到发票,这个怎么做账?
请问公司名下有一辆车,已提足折旧,现在公司要注销了,这辆车该怎么出处理?
老师,我8月份付款,9月份收到了发票,我可以把9月份的发票直接放在8月里吗?
房东代开非自住发票30万要上多少的个人所得税,是年租金30万,要上多少个人所得税,怎么算合多少
老师,劳务发票都是几个点的?
应收倒挂,不明白,能大白话解释下吗 预收账款大于应收账款的情况,具体是什么情况,展开说下,非常感谢
老师你好,我们是一家外贸出口公司,我们出口时以FOB价报关,货代给我们开具的发票是经纪代理服务*代理国际港杂费,请问我们可以入费用么?