你好:该商场应纳增值税税额: 1、进项税额 13000 2、销项税额=【(11300%2B22600)/(1%2B13%)】*13%=3900 3、销项税额=20000*13%=2600 4、进项税额6500 5、销项税额=226000/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=13%2B26000=26013

老师,请问一下税局问高新技术的研发费用台账,指的是什么账哦?是我们平常做账的凭证装订的账本嘛?还是要单独怎么做研发费用的账啊
您好, 我们采购一批货物价税合计是19440人民币 其中增值税 2236.46 这个产品用于出口且这个产品没有出口退税并且不免税 请问我们是要交2236.46的增值税吗?有没有其他办法能少交这个税呢?
老师,一般纳税人已经认证完发票报完税了怎么再更改认证的发票啊
老师请问,我这边采购一批货物对公转给对方34075.36,由于对方只能给我开票6815元的转票,余款27260.36元又给我退回对公账户,这样的情况我这边要怎么做会计分类
您好老师,我想问一下我昨天接到税务局电话,说是去年收到的4份增值税专票对方被列入非正常户,让把增值税转出,我们不是A级纳税人,但是业务是真实的,这种情况可以申诉吗?还是只能乖乖的转出交税?
你好老师 公司财务报表中没有现金流量表,应该怎么写情况说明呢
老师,关于一次不超过1000的租赁费不开发票,我可不可以每天租赁1000,合理吗
老师,请问新注册的小规模企业,发票额度大约多少一个月?在哪里可以看到?
老师,只给员工交社保,但是不申报,会有什么影响么
老师,我们是小规模纳税人,物业公司今年春节前请了第三方到小区写春联赠送给业主,花费8000元应计入什么科目呢
该商场应纳增值税税额:3900%2B2600%2B26013-13000-6500=13013
老师含税价款5650元计入销项税额内吗
不是,是增值税。个税是根据经营收入-成本-可以扣除的费用来的。
你好,不好意思。问题突然跳出来,把上一个问题的答案直接发给你了。
你好,5650这一项漏看了,抱歉。更正一下: 销项税额=226000/1.13*0.13%2B5650/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=650%2B13%2B26000=26663 该商场应纳增值税税额:3900%2B2600%2B26663-13000-6500=13663
嗯嗯谢谢老师
不客气,祝工作顺利