你好:该商场应纳增值税税额: 1、进项税额 13000 2、销项税额=【(11300%2B22600)/(1%2B13%)】*13%=3900 3、销项税额=20000*13%=2600 4、进项税额6500 5、销项税额=226000/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=13%2B26000=26013

资料:某商场为增值税-般纳税人,从事百货的批发和零售业务,2021年7月份发生经济业务如下: 1.7月上旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为100 000元,增值税为13 000元;向小规模纳税人销售货物金额为22 600元;柜台零售货物金额为11300元。 2.7月中旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为200000元,增值税为26000元;向一般纳税人销售-批货物,货款为1 200 000元。 3.以库存 商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。 4.7月 下旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为50000元,增值税6 500元;柜台零售货物的销售额为226 000元;另卖出一 台空调机给给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。 要求:计算该商场7月份应纳增值税额(分别计算销项税额合计、进项税额合计、应纳增值税额)。
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
怎么写会计分录。有3.44本期应补(退)税(费)额
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该商场应纳增值税税额:3900%2B2600%2B26013-13000-6500=13013
老师含税价款5650元计入销项税额内吗
不是,是增值税。个税是根据经营收入-成本-可以扣除的费用来的。
你好,不好意思。问题突然跳出来,把上一个问题的答案直接发给你了。
你好,5650这一项漏看了,抱歉。更正一下: 销项税额=226000/1.13*0.13%2B5650/1.13*0.13%2B113*1.13*0.13=650%2B13%2B26000=26663 该商场应纳增值税税额:3900%2B2600%2B26663-13000-6500=13663
嗯嗯谢谢老师
不客气,祝工作顺利