同学,你好 借:银行存款——一般户 贷:银行存款——专户(建设管理费)

国企通过银行三方监管账户收到拨付的工程项目建设单位管理费,这个是属于主营业务收入了吗?该怎么做分录?
建筑企业提取建设管理费时,专项资金从专门的账户转到一般账户,怎么做账,建设管理费也么体现?
我在一家直播公司上班,做账按营业执照-个体工商户做的。法人不算公司内部人员,营业执照对应的小店收入提现后从法人银行卡转到小店管理人员的银行卡,出纳先从管理这里要微信周转资金给同事报平时的零星费用。公司卖出去的货是外部卖货人的,我们先开收货凭证,一般10天左右就要用现金结账给卖货人。现金是管理人员从他银行卡取的现金,也会有个别卖货人也会需要银行卡直接转账。这个要怎么建账设科目好?
你好老师!我所在的公司是一个建筑行业的挂靠公司,每次到账的工程款,先转到股东个人账户上,扣去管理费以后,再转给具体施工的负责人,平时公司账户余额很少,需要从公司账户转钱时,再从股东个人的账户转到公司账户上,这种情况账务处理该怎么做?
老师好,我公司与建设方签订了专业分包合同,但是与总包方(主体建筑方)签订了工程施工配合费协议,总包方给我公司开了企业管理服务*管理费的专票。请问一下关于这张发票我该怎么做账务处理。
发生费用时怎么做账?
同学,你好 借:管理费用-建设管理费 贷:银行存款
那这个管理费用怎么对冲?
同学,你好 对冲什么?你凭借发票入账就可以了
那提的建设管理费没用完呢
同学,你好 没有用完,放在账户里面,下次继续用