同学你好 这个直接计入营业外就行了
老师,您好,我们土地使用税属于国家减免范围,但之前因为理解错误申报并交了土地使用税,现在已经申请退回了,应怎么做分录?
老师 你好 请问我们是房地产开发有限公司 政府给了我们地块开发 包括住宅商铺、及农贸市场的开发,现在我们的农贸市场已经开发完毕但是还没有竣工验收,现在由运营公司招租进来开始运作了(符合销售农产品)针对房开企业摊位是用来销售的,那么在销售之前已经运营且符合农贸市场运作情况下我们放开还承担土地使用税不)一般情况销售开发产品要销售出去之后才不缴纳土地使用税)但是根据财税2019年12号文有针对农贸市场优惠政策 1.我们房开企业的此种情况符不符合要求减免土地使用税?2.如果符合的话需不需要按照第二条款做工商注册或者增加经营范围(但是我们不经营,只销售)感觉又矛盾?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师 我遇到了一个难题 我们老板有个公司 当时是为了买园区的一个房子而注册 当时是说 不需要做账报税 只需要每个季度报个税和房产税 土地使用税,这个公司也完全不用来经验 之前问过专管员 也说过不用做账报税 然后 最近我接到了另一个专管员的电话 说需要做账报税 然后让我去大厅 核全税种 然后补去年10月到今年第二个季度的财务报表去大厅申报 然后 就是现在我该怎么处理啊 他说之前可以0申报 让我建账 但是这个公司从18年就产生了税费 应该不可以0申报的吧?
公司经营街边停车收费服务。请问除了增值税及附加税,还需要缴纳什么税?
请问老师,请问下前几年审计报告错了怎么做现在
老师好,我们公司去年是小规模纳税人,当时买了一辆车,开了专票变成不能抵扣,但今年票开超了变成了一般纳税人,我想去年买车的发票叫车行红冲\'今年重新开具专票,这样就能抵扣吗?
老师,请问一下,税务师科目报错,哪里有渠道可以改一下
计算经营性流动资产和负债的增加额直接乘了增长率,为什么留存收益增长额不乘以增长率
老师,手续费和利息为啥也要算进来?
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);社会经济咨询服务;财务咨询;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;破产清算服务;知识产权服务(专利代理服务除外);商务代理代办服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网直播技术服务。上述经营范围是否具备助贷资质?
老师,我2025年8月1日办的外经证,当天开了发票,当天预交了增值税和附加税。今天9月1日申报2025年8月的增值税和附加税。这个预交增值税是不是可以抵扣的?
老师,您好,我想向您请教一下,我今天下午碰到一个人,说是,如果一个公司能买几个罗著作权,就可以少交增值税。我估计这是胡扯吧?
老师你好,我们公司2月份成立,8月升成一般纳税人,这个没有报过印花税,也没有提示让报,咋弄,