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上个月付的款,上月已收发票入账,当时入的预付款。现在要如何调整到管理费用?

2021-12-27 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-27 10:34

你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:管理费用 贷:预付账款 

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快账用户4734 追问 2021-12-27 10:37

没有任何凭证做附件了,也可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-27 10:38

你好,可以是用上个月错误凭证的复印件,作为调整分录的附件。

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快账用户4734 追问 2021-12-27 10:42

感觉这样,不符合权责发生制了

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齐红老师 解答 2021-12-27 10:44

你好,有调整的情况下,当然不符合 如果想符合,就不要做到出现错误 

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你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:管理费用 贷:预付账款 
2021-12-27
你好 本月把发票附在上月凭证后面就行了 只要不跨年 都可以!
2020-08-20
前面这笔分录红冲,然后按照发票再做一笔分录就可以了。
2023-08-07
你好,借应交税费应交增值税进项贷预付账款。
2021-08-31
同学,你好 你是这个要冲掉费用吗??
2023-08-29
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