借,银行存款 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,管理费用
收到返还的工会经费应当如何做分录,及后续用工会经费支出的分录
老师你好,工会经费应该如何做会计分录。
老师,收到工会返还工会经费如何做分录呢?
你好收到工会经费退还如何做分录
你好收到工会经费退还如何做账
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
收到的是以前年度缴纳的,需要用以前年度损益调整科目吗?
不需要用以前年度损益调整科目 直接按老师写的分录即可
为什么不用这个科目啊老师,
用这个科目,还需要结转到未分配利润 还要调整年报
好的谢谢
不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!