借:应付职工薪酬70000 贷:银行存款70000

12月10日,银行存款七万元发放职工工资,会计分录
)10日,以网银转账的方式通过建行基本户发放上月工资190600元。会计科目是不是,借支付职工薪酬贷银行存款?
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
1从银行存款中提取现金36,000元,准备发放职工工资作会计分录
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?