同学你好 很高兴为你解答 可以计入 应交税费-未交增值税

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
借方栏下没有“转出未交增值税”,那转出未交增值税应该填哪里
计提增值税时,借应交税费-应交增值税/转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时借应交税费-未交增值税,贷银存,那么这个应交税费-应交增值税/转出未交增值税科目是转到哪里?
结转本月销项税进项税时: 借:应交税-销项税 1500 贷:应交税-进项税500 应交税-转出未交增值税 1000 其实我这里应该是贷方进项税时600,转出未交增值税是900, 本月应交增值税: 借:转出未交增值税1000 贷:未交增值税 1000(我的未交增值税应该就是900) 现在我的未交增值税贷方有余额,其实应该没有余额,我应该怎么调整这100
本月我有“转出未交增值税”借方余额303428.43元,月末我想把它转到“未交增值税”科目,请看我下错没有? 借:应交税费一未交增值税 303428.43元 贷:应交税费一增值税一转出未交增值税 303428.43元
老师,公司前两年买的房子用作公司经营,当时是是从个人手里买的,所以拿到的是普票,没有抵扣,现在公司要把房子过户给法人,能按交易征收开票吗
生产产品的机器的维修费用计入什么会计科目
电子税务局怎么提额操作?
老师,我们公司是一家拆迁公司,承包了供水工程,跟对方公司签订了挖机、推土机的租赁合同,请问这发票开什么名称呢,公司实际又没有这些机器,
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?这个是10月份的账。发8月份的工资,我10月份还没结账,因为发现了这一块钱的问题
小规模的营业外收入是什么?
老师好,我们是一家卖农药,化肥的小规模公司,平常我们开农药发票都是免税的,开化肥也是免税吗?我看我收到同一家公司开来的进项票,农药是免税,肥料是9个点。那我开出去农药是免税,肥料是一个点还是免税呢?
公司买的机械,花了100000,林业局补助了1000,这个补助冲机械款,还是进去营业外收入。
老师,在报残保金时费款所属期写的2025年(20251月1月-2025年12月31日),是申报2024年的对么?
老师,9月底新成立的公司10月份发工资了(全额发掉没有代扣个税),现在11月份申报10月份的工资才扣缴个税,那这个月扣掉的个税等到发11月工资时再代扣,是吗?