同学,你好!请稍等正在为你解答
老师,我们单位就卖那家企业一次货,他是对公转账,不挂往来的情况下,分录怎么写
老师,您好,我们是查账征收,税务系统里的个体工商户开票额度是每月的还是每个季度的啊
23年筹建期间的开办费第一年所得税汇算清缴调增,24年再做调减么,里面的招待费要怎么处理
这个题为什么要乘以2呢
党校异地培训的培训费和车船费(大巴车)都是入培训费吗?还是车船费要入差旅费?
老师好~咨询下 居民企业之间分红免税 这条税收优惠政策 什么时间开始实施的?如果分红业务发生在2009年,免税吗?
行政单位年终一次性奖金和应休未休年休假报酬怎么做会计分录?
工厂的变动成本和固定成本有哪些
老师,我2月28号开的发票,开错了,这个月能红冲,再开吗?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
图片1 营业利润=(主营营业收入+其他业务收入)-(主营业务成本+其他业务成本)-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用=(880000+13000)-(422000-10000)=481000
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=481000+2000-10000=473000
净利润=利润总额-所得税费用=473000-473000*25%=354750
图片2 1、 借:原材料-A材料10000 -B材料20000 应交税费-增值税(进项税额)3900 贷:应付账款33900
2、 借:银行存款300000 贷:短期借款300000
3 借:制造费用6000 管理费用2000 贷:银行存款8000
4 借:生产成本-甲产品21000 -乙产品29000 制造费用2000 管理费用6000 贷:原材料-A材料22000 -B材料36000
5、 借:销售费用1000 应交税费-应交增值税(进项税额)60 贷:银行存款1060
6 借:应收账款45200 贷:主营业务收入40000 应交税费-增值税(销项税额)5200
还有这个判断题
同学,你好!新题目的问题应当重新在平台提问