你好! 借固定资产 贷应收账款
老师,我公司12月收到不动产专用发票,应该怎么抵扣,可以一次性抵扣吗?应该怎么做账务处理
老师,我们公司是汽贸公司,给司机买车还提供借款,那应收的利息怎么做账务处理,实际收到怎么做账务处理,之前的财务都是收到在做借银行存款 贷:营业外收入~利息,我现在补上确认的怎么做账务处理,有人解决吗?问了没人回复
请教老师,应收账款收到抵债无牌照0公里汽车一辆,账务怎么处理,如果卖给个人可以吗,应该怎么账务处理。
我单位预付了一笔保证金给对方公司,到期后对方公司没钱退不了款,用10个车位抵债,由我司售卖10个车位,卖了车位收到的进我司公户,用来抵债账,账务应该怎么处理呢?有什么风险吗?
老师您好,请问我公司要卖一部车给一个人,程序应该是怎么走的啊?账务又如何处理?
郭老师在么?有个问题咨询一下
员工社保没在自己公司,餐费不能做自己公司,税务局给拎出来了。这个怎么处理
老师,制造部门里也设置了招待费科目,在汇算的时候要与管理费用和销售费用里的招待费加一起做调整的吧?
老师,年度总营业成本大于年度总购进的金额会是什么原因呢?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?如果冲掉了,现在发工资了,怎么做分录
老师,现在个税还可以申报年终奖吗?24年没有申报?现在申报是不是25年才可以汇算清缴还是24年?
老师你好,这边送的快账软件现在还能入三月份的账吗?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?老师现在的分录怎么做
老师好,小规模纳税人,季报。实收资本增加25万 会计分录咋做?谢谢老师
老师,这里怎么写合适,为使结算顺利进行,请贵单位协调为盼!
可以买给个人的,做固定资产销售即可
卖的钱 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费…应交增值税(销项税额)