你好! 借固定资产 贷应收账款
老师,我公司12月收到不动产专用发票,应该怎么抵扣,可以一次性抵扣吗?应该怎么做账务处理
老师,我们公司是汽贸公司,给司机买车还提供借款,那应收的利息怎么做账务处理,实际收到怎么做账务处理,之前的财务都是收到在做借银行存款 贷:营业外收入~利息,我现在补上确认的怎么做账务处理,有人解决吗?问了没人回复
请教老师,应收账款收到抵债无牌照0公里汽车一辆,账务怎么处理,如果卖给个人可以吗,应该怎么账务处理。
我单位预付了一笔保证金给对方公司,到期后对方公司没钱退不了款,用10个车位抵债,由我司售卖10个车位,卖了车位收到的进我司公户,用来抵债账,账务应该怎么处理呢?有什么风险吗?
老师您好,请问我公司要卖一部车给一个人,程序应该是怎么走的啊?账务又如何处理?
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
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老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
可以买给个人的,做固定资产销售即可
卖的钱 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费…应交增值税(销项税额)