你好,同学 1.借:研发支出-费用化支出74 贷:银行存款74 借:研发支出-费用化支出26 贷:原材料26
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀
2.借:研发支出-资本化支出120 贷:应付职工薪酬35 原材料85
借:无形资产120 贷:研发支出-资本化支出120 11月份计提摊销 120/5/12=2万元 借:管理费用2 贷:累计摊销2
3.借:银行存款2.65 贷:其他业务收入 2.5 应交税费-应交增值税0.15 借:其他业务成本2 贷:累计摊销2
4.同学第四问,哪年卖的没写清楚