直接做银行收9000就可以的,差的两千做银行余额调节表就可以
收据收入10000。其中现金1000,pos刷卡9000。pos刷卡9000当中有2000是次月到账,怎么做分录
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
六月门店销售收到现金10000元,其中会员充值1000元,会员刷卡充值消费600元,优惠劵消费128元,销售成本8000元,收入会计分录和成本会计分录怎么写
六月门店销售收到现金10000元,其中会员充值1000元,会员刷卡充值消费600元,优惠劵消费128元,销售成本8000元,收入会计分录和成本会计分录怎么写
6月门店销售收到现金10000元,其中会员充值1000元,会员刷卡充值消费600元,优惠劵消费128元,销售成本8000元,问收入分录和成本分录怎么写(写一下具体数额)
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
就是借现金1000,银行存款9000。贷主营业务收入是吗?但是我打印出来余额表跟银行对账单对不上。我是用软件做账的,刚接触这方面,所以不知道改怎么去弄
不一样就对了,软件的余额比银行对账单是多两千的,做一个调节表就好
就是软件上的余额表照样打出来,然后自己另外用ex表做一个调节表打印出来跟软件上的余额表一起装订还是?
软件上的余额表照样打出来
那调节表是自己用ex表做一个来打印吗?
银行余额调节表可以网上搜个模板,自己打印出来
我还以为软件上报表里面有。然后填数据
一般软件报表里是没有的
好的,谢谢
不客气的同学,祝顺利
满意的话帮忙五星好评