同学你好 借10000 贷预收账款%2B销项10000 借预收账款1000 借销售费用128 贷主营业务收入
)4日,按合同向杭州百货公司出售乙产品100件,每件售价600元,增值税率13%。货款尚未收到。(3)10日,收到杭州百货公司支付的乙产品货款和增值税款,存入银行。(4)6日,根据购销合同规定,向兰月亮公司预收货款54240元,款已收存银行。(5)15日,向兰月亮公司发出乙产品80件,每件售价600元,增值税额为6240元。(6)18日销售A材料一批,售价8000元,增值税1040元,款项已收存银行。A材料的实际成本为6000元。(7)25日以银行存款支付展销费4000元。(8)结算本月份销售机构职工工资10000元,职工福利费1400元。(9)月末结转本月已售产品成本。其中甲产品加权平均单位成本为100元,乙产品为400元。(10)计算已销甲产品应交消费税,消费税税率为10%。,全部会计分录
六月门店销售收到现金10000元,其中会员充值1000元,会员刷卡充值消费600元,优惠劵消费128元,销售成本8000元,收入会计分录和成本会计分录怎么写
六月门店销售收到现金10000元,其中会员充值1000元,会员刷卡充值消费600元,优惠劵消费128元,销售成本8000元,收入会计分录和成本会计分录怎么写
6月门店销售收到现金10000元,其中会员充值1000元,会员刷卡充值消费600元,优惠劵消费128元,销售成本8000元,问收入分录和成本分录怎么写(写一下具体数额)
B公司为增值税一般纳税人,适用积率为13%。该公司8月发生如下经济业务,做分录1.签发转账支票支付广告费8000元(含税,增值税税率为6%)2.用现金支付印花税600元3.用现金700元支付销售商品的运输劳务费。4.签发转账支票1520元支付咨询机构技术咨询费(含税,增值税税率为6%)。5.签发转账支票1300元支付招待客户费用(含税,增值税税率为6%)。6.结转本月退回商品销售成本8000元。7.接银行通知,已从企业存款户中扣收银行手续费2000元(含税,增值税税率为6%)8.采购员出差归来报销差旅费1880元(为高铁票,增值税税率为9%),并交回剩余现金120元9.本月应发管理部门人员工资16000元,专设销售机构人员工资15000元。10.计提本月固定资产折旧费10000元,其中生产用7000元,管理部门2000元,经营性租出1000元。11.结转本月销售商品实际成本150000元,销售材料实际成本10000元12.按规定计算本月应交城市维护建设税2800元,应交教育费附加1200元
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
残保金4.3个人报几个人
增值税进项税额做待认证抵扣的分录
老师,工资表上签名是谁签是法人么?
我们公司销售和批发电子产品,门店很多,这个库存管理有没有好的方法,不同品牌的电子产品,这个库存,和财务能不能用一套软件全部解决?有什么推荐吗?
您好老师 我想问一下我这边客户应收账款期末余额为借方负数九万 是不是意思我们差客户九万的发票呀
老老师7月份的进项税额已经抵扣,现在8月份才发现错误,要做进项税额转出,那么这笔分录要做在7月份还是8月份
比如说1月份收到一笔货款,记错了应收单位了,现在怎么改呢
老师,请问我们本来要出口申请退税的,后面国外的客户要我们转内销开票给他的代理商,这样我们会产生多余的费用吗