你好 ; 贷方的话 要看什么原因 。到时 是收发计量错误计入 :借 待处理财产损益贷管理费用
老师,你好,1、公司中途建账,当月盘点的差额放待处理财产损溢,二级科目应该怎么写.2、次月,待处理财产损溢不是不能有余额吗?应该结转到哪个科目
老师你好,本月有盘盈,批准后的分录是借:待处理资产损益 贷:管理费用—盘盈。在月底结转损益的时候,贷方的管理费用怎么结转?
老师,盘盈的原材料怎么做账,如果是冲减管理费用,管理费用二级科目选什么呢? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 对吗?
你好 老师 库存商品盘盈 发现属于入库时漏记 那是先进待处理财产损溢科目 批准后 贷方怎么写呢
老师,月末厂里盘点盘盈后待处理财产损溢科目贷方余额怎么结转呢
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
之前盘点有误,现在盘盈的啊
你好 ; 去冲给管理费用 去