你好 ; 贷方的话 要看什么原因 。到时 是收发计量错误计入 :借 待处理财产损益贷管理费用
老师,你好,1、公司中途建账,当月盘点的差额放待处理财产损溢,二级科目应该怎么写.2、次月,待处理财产损溢不是不能有余额吗?应该结转到哪个科目
老师你好,本月有盘盈,批准后的分录是借:待处理资产损益 贷:管理费用—盘盈。在月底结转损益的时候,贷方的管理费用怎么结转?
老师,盘盈的原材料怎么做账,如果是冲减管理费用,管理费用二级科目选什么呢? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 对吗?
你好 老师 库存商品盘盈 发现属于入库时漏记 那是先进待处理财产损溢科目 批准后 贷方怎么写呢
老师,月末厂里盘点盘盈后待处理财产损溢科目贷方余额怎么结转呢
你好,房租押金是不是记其他应收款
老师,这题用到的是哪章的概念?什么公式?不知道怎么算
在校实习生 申报劳务报酬 个税怎么计算
答谢费红包怎么入账?
请问老师,老板继续教育产生的学费,可以用公户支付?计入管理费用?
老师好,银行存的定期,年化率是1.2%,这个利息怎么算的
老师你好,抵扣发票的时候把错误的发票抵扣掉了咋办
老师,公司要转股,是要先按未分配利润交20%的分红税是吧,未分配利润的数据是看上个月的,还是前一天的数据?
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
之前盘点有误,现在盘盈的啊
你好 ; 去冲给管理费用 去