你好 合同重新签订一下,要不合同和发票对应不起来
我们单位为交通运输单位,某公司与我单位签订合同,承包该单位的通勤业务,但是有一次我单位车辆不够用,借用了另一家运输公司的车辆,承包方把所有通勤包车费用打到我账户,那我们怎么支付这笔钱给借车的公司呀,他们是需要给我们开发票吗,分录怎么做好
请问一下,我们单位承租一层商业楼用于办公,其中一间转租给其他单位了,但是这间是老板个人和这家单位签订的租赁合同,那这个发票怎么开给这家单位呢
老师,我是个体工商户法人,但我是用个人名义和某个单位签订了土地租赁合同,后来又签了一份补充协议,用我的个体工商户开发票给对方,租金就打进我的个体工商户,那么请问,这个租金在个体户那里该怎么报呢?
老师,我们公司租了一层楼 但是和物业签合同只能签一家公司 ,物业给我们开的发票以及我们转账都是用这一家公司转,其他几家公司没有发票 怎么来分摊这个房租呢
我们和甲单位签订的合同,我们给甲单位开票(租费和人工一起),现在有一部分人工由第三方代付了,但是这部分人工我们没有报个税,现在需要怎么做账
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
我也是这样说的,但是老板说当初和他们约定的就是不和我们单位签订合同,他自己给人家代开,但是这个楼也不是老板名义租赁的,他代开也不合理,想知道是否有其他方法
对啊,这个也不是他名下的怎么去代开