你好,同学。发生额试算平衡表就是把每个科目的借方贷方金额进行汇总,求出合计
甲工业企业2019年10月份发生如下的经济业务: (1)销售给A公司A产品100件,每件售价4 000元,货款400 000元,单位成本2 500元,增值税税率为13%。(已收到款项并存入银行) (2)以前月份销售的B产品本月退回20件,每件售价2 000元,单位成本1 500元,货款已通过银行退回。 (3)接受某企业现金捐赠20 000元。 (6)发生管理费用3 000元,销售费用2 000元,财务费用35 000元,均用银行存款支付。 要求:根据上述资料编制会计分录。
某一般纳税企业,增值税税率为13%,2019年8月发生下列经济业务: (1)企业销售甲产品1000件,每件售价 80 元,价税款已通过银行收论。 (2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到. (3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400 元;乙产品生产成本36000元. (4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费 1520 元。(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税 8750 元。 (6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费 3500 元(原借款 4000 元) (7)以现全 1000 元支付厂部办公费。 (8)企业收到红星厂前欠货款 45000 元存入银行。 (9)收到罚款收入6020元,存入银行。 (10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金 2400 元。
已知甲企业20XX年*月发生下列业务,假设不考虑相关税费。(1)企业销售A产品1000件,每件售价80元。款项通过银行收讫。(2)企业销售B产品900件,每件售价50元,款项尚未收到。(3)结转已售A、B产品的成本。其中,A产品成本为65400元,B产品成本为36000元。(4)以银行存款支付本月销售费用1520元。(5)报销单位职工王某的差旅费350元(原预借400元)余款已收讫。(6)以现金支付厂部办公用品等办公费用1000元。(7)收到购货单位前欠货款45000元并存入银行。(8)用银行存款支付租入包装物的押金6020元。(9)用银行存款预付9月份的仓库租赁费2040元。(10)以银行存款捐赠希望小学2000元。要求:(1)根据上述经济业务编制会计分录。(2)编制本月总分类账户发生额试算平衡表。老师,发生额试算平衡表不会
12.发生额试算平衡已知甲企业20XX年*月发生下列业务,假设不考虑相关税费。(1)企业销售A产品1000件,每件售价80元。款项通过银行收讫。(2)企业销售B产品900件,每件售价50元,款项尚未收到。(3)结转已售A、B产品的成本。其中,A产品成本为65400元,B产品成本为36000元。(4)以银行存款支付本月销售费用1520元。(5)报销单位职工王某的差旅费350元(原预借400元)余款已收讫。(6)以现金支付厂部办公用品等办公费用1000元。(7)收到购货单位前欠货款45000元并存入银行。(8)用银行存款支付租入包装物的押金6020元。(9)用银行存款预付9月份的仓库租赁费2040元。
业务处理某一般纳税企业,增值税税率为13%。2019年8月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,价税款已通过银行收讫。(2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到。(3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36000元。(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费1520元。(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税8750元。(6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费3500元(原借款4000元)。(7)以现金1000元支付厂部办公费。(8)企业收到红星厂前欠货款45000元存入银行。(9)收到罚款收入6020元,存入银行。(10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金2400元。
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理