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上月给客户开具普票,成本已经结转。本月开具红字发票,重新开了一张专票。做账时上月已经结转的成本还需要冲了再入嘛。还是只需要做应收、税和主营业务收入就可以。

2021-12-28 15:49
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-28 15:55

你好,要做应收、税和主营业务收入即可,成本冲抵再结转

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相关问题讨论
你好,要做应收、税和主营业务收入即可,成本冲抵再结转
2021-12-28
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
可以的,可以这么做的。
2022-10-25
你好,10月未作废冲红发票,正常确认收入成本,11月开具红字发票,要做负数收入和结转负数成本
2021-11-15
同学,你好 下月来发票后需要红冲回去,再按照发票重新做帐
2023-04-27
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