您好,借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
我是工业企业,一直是开十三个点的发票,收到一张进项发票是工程服务,我的分录怎么写?
我们是商贸企业,开了一张服务费发票,收到4500元货,分录怎么写
我们商贸企业开了一张服务类发票,经营范围里没有咨询服类,该怎么处理?
老师,我们是商贸企业,收到一张加工费发票,这个我做制造费用么?做了月末怎么分摊成本?
航天公司给我们开了一张300元财务增值服务费发票,会计分录怎么写?
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
是小规模企业,成本分录呢?
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税 小规模应交税费没有三级科目 成本分录您没有给相关信息
你要什么相关信息,老师
对应的成本是什么?您只给了收入,没给成本
人员工资吧
借:生产成本-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款