你好 可以根据完工进度作收入的。
建安会计按开票确认收入,会计分录如下对吗?开票(同时收到结算单):借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工(人工费、机械等) 结转收入借:主营业务收入 贷:本年利润 未使用工程结算和合同成本科目
请问:招标代理公司,计提工资时,借,劳务成本;贷,应付职工薪酬。 发生专家评审费时:借,劳务成本;贷,库存现金。 收到服务费时,借,银行存款;贷,主营业务收入、应交增值税销项税。 结转成本分录:借,主营业务成本;贷,劳务成本。这样做分录对吗?
公司是小规模纳税人,装修公司,成本用工程成本科目,来票计入主营业务成本,经理说年末计提未开票收入,计提这个收入按什么依据计提,借预收,贷主营业务收入,还要贷:增值税吗 那对应的未开票的成本需要计提,计入主营业务成本吗
建筑行业,已开出发票,没有收到成本票的分录这样做对吗? 开票时 借:应收账款30130000 主营业务收入2764220.18 应交税费-应交增值税(销项税额)248779.82 计提成本 借:工程施工2626009.17 贷:应付账款-暂估2626009.17 月度结转成本 借:主营业务成本2626009.17 贷: 工程施工2626009.17
老师你好,公司销售开票是劳务费,计入了主营业务收入,但实际劳务是由另外的公司提供的,现在收到了对方开具的发票,是直接计入主营业务成本吗? 借:主营业务成本 进项 贷:应付-XX公司
在开3次根号结果是0.41976
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师,劳务派遣公司派遣工作期间社保是不由派遣公司五险?
郭老师,高新企业的财产保险能税前扣除吗
老师 小规模建筑跨区预交税费 求季末全部做账分录
老师请教一下,装卸服务用交印花税吗
你好老师,我不明白,资成费借为什么是➕,贷为什么是-,相反收负所也是一样的,你能用大白话说下吗
长期待摊费用的摊销时间要与实际租赁时间一致吗?不如房租,提前一个季度付款,提前一个季度开票,这种什么时候摊销呢
老师,请问一下公司是2025年3.24成立的,4月做税务登记,报税只用申报4-6月的。但是3月份收到一张刻章的发票,那我建立账套这张发票需要做进去的嘛?
残疾人就业保障金表里面有个上年在职职工工资总额包不包括劳务派遣员工?还有是填写扣除个人五险一金以后的金额还是填写应付职工薪酬本年累计数
借预收账款贷主营业务收入应交税费,需要有增值税的。
我们是一期款,二期款这样,客户交了一期款,然后开工,不是按照收到的钱计提收入吗,这怎么看完工进度
你好,那一期工程完工吗?你可以根据你的一期二期来确认收入。
那成本需要计提吗
对应的成本
哦,需要的,但是你提前已经做了不是吗。
有收入就得有成本。
我们之前是付款根据材料对账单计入工程成本的,那计提成本就是我把之前月份的工程成本转到主营业务成本是吧,那之后材料来票是有差别就冲销,没有就不变成本的账务处理吗
你好,对的是的,是这么做的。
我们每个月要填一下这个,这个预开票金额是不是计提的未开票收入
你好,对的是的,是这么做的。
我们是一期款,二期款这样交的,小公司,我计入贷方预收账款,是对的吧,贷方计入应收和预收有什么差别呢,计入哪个比较好
好,没有差别的,没有区别,都可以使用。
那我计提收入是不是二级科目应该设置个未开票收入啊,等来票之后冲销,重新确认收入 还是不用设置二级科目,来票多退少补
你好,可以的,可以这么做的,红冲之前的,然后再做开发票的。
一个公司下面可以有几个账户,是不是只有一个开户行开户账号 但是可以下面有几个银行账户
你好 一个基本户 多个一般户
一般户是不是抬头也是公司名字
是的 也是企业的名字的
一个公司的账套下面,可以有银行存款-内部结算这个科目吗,是个体户垫付的钱
你好 不可以 个人的做其他应付款或者其他应收款