你好 可以根据完工进度作收入的。
建安会计按开票确认收入,会计分录如下对吗?开票(同时收到结算单):借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工(人工费、机械等) 结转收入借:主营业务收入 贷:本年利润 未使用工程结算和合同成本科目
请问:招标代理公司,计提工资时,借,劳务成本;贷,应付职工薪酬。 发生专家评审费时:借,劳务成本;贷,库存现金。 收到服务费时,借,银行存款;贷,主营业务收入、应交增值税销项税。 结转成本分录:借,主营业务成本;贷,劳务成本。这样做分录对吗?
公司是小规模纳税人,装修公司,成本用工程成本科目,来票计入主营业务成本,经理说年末计提未开票收入,计提这个收入按什么依据计提,借预收,贷主营业务收入,还要贷:增值税吗 那对应的未开票的成本需要计提,计入主营业务成本吗
建筑行业,已开出发票,没有收到成本票的分录这样做对吗? 开票时 借:应收账款30130000 主营业务收入2764220.18 应交税费-应交增值税(销项税额)248779.82 计提成本 借:工程施工2626009.17 贷:应付账款-暂估2626009.17 月度结转成本 借:主营业务成本2626009.17 贷: 工程施工2626009.17
老师你好,公司销售开票是劳务费,计入了主营业务收入,但实际劳务是由另外的公司提供的,现在收到了对方开具的发票,是直接计入主营业务成本吗? 借:主营业务成本 进项 贷:应付-XX公司
你好我我想问一下,我是个体户我跟公司合作餐饮小吃类的项目,我要怎么去给公司开成本发票
老师员工出差的饭补每餐20元,是直接算在差旅费里面,还是算在福利费里面
请问一下我们原来在建工程多转入了金额到固定资产,现在怎么调整做账务处理
你好,老师,施工单位经营范围能加入机械租赁
老师你好,企业更换名字,加省名。增资怎么操作
老师,我们的厂房没有房产,投入使用了,现在入账了,按固定资产计提折旧,税务局讲要不把固定资产移除,要么交房产税,这个应该怎么处理
以未分配利润实缴资本,个人股东该扣个税是不是正常扣了,剩余部分转到实收资本。还是说有什么优惠
你好,老师,备注有国补金额13343.1,这要怎么做分录?
老师,我的客户给我开12万的发票,但是我们实际付款只有10万,我想问一下这个账对方是怎么平的呀?
研发项目申请软著,若未申请下来,那支付的软著申请费能否计入研发支出其他费用加计扣除?
借预收账款贷主营业务收入应交税费,需要有增值税的。
我们是一期款,二期款这样,客户交了一期款,然后开工,不是按照收到的钱计提收入吗,这怎么看完工进度
你好,那一期工程完工吗?你可以根据你的一期二期来确认收入。
那成本需要计提吗
对应的成本
哦,需要的,但是你提前已经做了不是吗。
有收入就得有成本。
我们之前是付款根据材料对账单计入工程成本的,那计提成本就是我把之前月份的工程成本转到主营业务成本是吧,那之后材料来票是有差别就冲销,没有就不变成本的账务处理吗
你好,对的是的,是这么做的。
我们每个月要填一下这个,这个预开票金额是不是计提的未开票收入
你好,对的是的,是这么做的。
我们是一期款,二期款这样交的,小公司,我计入贷方预收账款,是对的吧,贷方计入应收和预收有什么差别呢,计入哪个比较好
好,没有差别的,没有区别,都可以使用。
那我计提收入是不是二级科目应该设置个未开票收入啊,等来票之后冲销,重新确认收入 还是不用设置二级科目,来票多退少补
你好,可以的,可以这么做的,红冲之前的,然后再做开发票的。
一个公司下面可以有几个账户,是不是只有一个开户行开户账号 但是可以下面有几个银行账户
你好 一个基本户 多个一般户
一般户是不是抬头也是公司名字
是的 也是企业的名字的
一个公司的账套下面,可以有银行存款-内部结算这个科目吗,是个体户垫付的钱
你好 不可以 个人的做其他应付款或者其他应收款