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老师 您好1 个体工商户租的库房用于存放库存商品;2021年12月28日微信支付48000元 租金从22.1.1-22.12.31;怎么做分录 之后的每一个月怎么做

2021-12-29 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 09:49

你好,这个微信是个人的吗?如果是个人的话,借预付账款贷其他应付款。 从一月份开始分摊,借管理费用贷预付账款。

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快账用户6463 追问 2021-12-29 09:51

老板用自己的微信支付的 现在是个体工商户 核定征收不是查账征收 老师分录能再具体一些吗 谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-29 09:52

借预付账款贷,其他应付款48000。

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齐红老师 解答 2021-12-29 09:53

一月份开始分摊企业管理费用,贷预付账款48000/12。

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快账用户6463 追问 2021-12-29 09:54

那贷的其他应付款 之后从哪个科目借走

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齐红老师 解答 2021-12-29 09:57

好还钱,借其他应付款贷银行存款。

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快账用户6463 追问 2021-12-29 09:58

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-29 10:01

不用客气,工作愉快。

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你好,这个微信是个人的吗?如果是个人的话,借预付账款贷其他应付款。 从一月份开始分摊,借管理费用贷预付账款。
2021-12-29
你好,1需要的.2单独入账。窗扇做好再入账3.同学你好 1.借库存商品 贷生产成本 2.借工程施工 贷库存商品 3.借工程施工 贷应付职工薪酬 4.借应收贷主营业务收入贷销项 5.结转成本结转损益
2021-12-19
可以的,让他写一个报销单。
2024-09-05
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
你好,这个问题学堂暂时不能回复
2022-05-18
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