学员,您好,这样操作可以的。
我司与非独立核算的分公司签订购销合同,物也是送到该非独立核算的分公司。但开具发票收货时非独立核算的公司要求发票抬头是他们的总公司抬头,货款也是他们总公司支付,请问能这样操作吗?要签定补充协议吗
我们是一家建材A公司,我们欠C公司的钱, B公司向我们购买材料,然后我们委托B公司帮我们付款,给C公司,签委托三方付款协议,这样可以吗?签了委托三方付款协议,那么在材料购销合同里面,付款方式还要写明委托三方付款协议里面的内容吗?
我们公司与客户的上海分公司签订的合同,然后开具发票的抬头也是上海分公司的,付款是客户那边的总公司,然后上海公司会出具一个委托代付协议说明是由总公司付款 这样可以么?
老师,别的公司用个人账户给我们公司公户转账,然后要开公司发票,又不想签订交易合同,公司仅出具一份个人代付款的委托书,可以吗?
请问老师公司给客户开票是总公司,付款的时候是他们的分公司,然后账上不平,对方也不出具任合证明,我们自己写了个说明,配上从天眼查上面的隶属图,这样可以收款冲开票的吗?
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
这样是合规的,不会影响到我们公司这边吧
不影响,委托代付协议一定要取得。
就是我们这边也需要保存一份对方的委托代付协议,pdf扫描件或者是原件复印件加盖公章都可以么?
是的,我们这边也需要一份,尽量能取得原件吧。
好的,谢谢老师
客气,祝您一切顺利。