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款已支付,发票还未收到,分录怎么写?

2021-12-29 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 14:24

如果货物到了,借库存商品贷,银行存款。

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快账用户3276 追问 2021-12-29 14:25

是技术咨询类的服务费,已支付对方款,但发票还没开,怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:26

你好,这个是你们的办公费吗?如果是的话,借其他应收款贷银行存款。

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快账用户3276 追问 2021-12-29 14:27

不是办公费,我们是开发类企业,关于项目涉及的问题,咨询第三方机构产生的费用。

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快账用户3276 追问 2021-12-29 14:28

他们22年才能给我们开发票,现在这个分录怎么写?

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:31

借开发成本贷银行存款?

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快账用户3276 追问 2021-12-29 14:31

那发票是22年的也没关系吗? 收到发票贴到这个月的凭证后面?

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快账用户3276 追问 2021-12-29 14:32

21年汇算清缴的时候,这个22年的发票算到哪一年的账呢?

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:33

对的是的,这个项目完工是在几月份,确认收入是在几月份。

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快账用户3276 追问 2021-12-29 14:34

我们是支付方,怎么是确认收入呢?那到底和开票日期有没有关系呢?

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:35

你好,你做成本的时间和你的收入有关系,有收入才有成本。

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:35

举个很简单的例子,别人已经给你提供了服务,但是你能做成本吗?你没有销售出去,你现在只能挂到开发成本里面,做了收入之后再结转成本。

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快账用户3276 追问 2021-12-29 15:08

那做了收入应该转入哪个成本呢?

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齐红老师 解答 2021-12-29 15:10

借主营业务成本,贷开发成本。

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如果货物到了,借库存商品贷,银行存款。
2021-12-29
借:预付账款 贷:银行存款
2024-08-06
你好 ;   暂估入账 :借管理费用-劳务费等 贷 银行存款 ;    
2021-11-25
借库存商品 贷应付账款暂估 等发票到了 借库存商品负数 应付账款暂估负数 再按照发票做就行
2023-08-18
你好,1.那你实际是买什么付的款呢 2.借:管理费用 贷:银行存款
2020-10-16
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