你好 可能是金额或者开的项目不合适。这个需要具体问下对方公司。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师 我想问一下 我开出的发票 下月冲红我应该准备得附在冲红凭证后面的是。信息表 对方退回发票 对吗 如果说对方已经认证的呢 不给我退回来的 我手里应该有哪些
我想问一下,开出去的发票,对方认证了。之后发票又退回来了。双方应该具体怎么操作处理?谢谢了
我想问一下,开出去的发票,对方已经认证了,后面发票退回来,这都是由于什么原因造成的?谢谢了
老师,开给对方的专票对方没有认证跨月退回来了,我们开红冲发票后,原来退回的全部发票那抵扣联和发票联都放在原来开出的凭证后边还是放在什么位置呀?
老师,想问 一下,就是我们建筑行业收到成本发票已认证抵扣了,后面有退回的,对方红冲开了负数,要怎么来做分录
                在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
你指的是销售方还是客户?发票认证了又退回,能分别说下,销售方出什么问题,客户会把认证的发票退回?还有客户有什么问题,会把发票认证了再退回?谢谢你了
你好 你们开出去的发票,对方认证,你们是销售方对方是购买方。对方认证后再退回,可能是收票后没有仔细核对发票内容,认证后发现有错误。可能是销售方金额不对,没有备注好内容,或者开票的项目不对等等前面信息。也可能是其他对方的原因,可以用咨询下对方,哪里不合适