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老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢

2025-11-04 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-04 13:17

你好,需要先暂估才可以的在8月,否则是虚假的交易

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快账用户4154 追问 2025-11-04 13:19

这句话不太理解,交易是真实的,只不过是提前销售确认收入结转成本了,该商品是在10月份才付款买进来,已经调整成本了,改记在10月份了,还需要怎么操作?谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-04 13:23

你没入库就就销售了啊,需要先暂估入库

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快账用户4154 追问 2025-11-04 13:28

您的意思是应该在8月份记账的时候,做暂估入库,是这个意思吗?那现在已经超过时间了,已经是8月份销售,结转成本了,10月份记账入库,调整成本,就目前这个状态,审计会要求怎么改?谢谢

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齐红老师 解答 2025-11-04 13:29

这个月先补一个暂估的分录再冲了,调整8月的

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快账用户4154 追问 2025-11-04 13:30

那对本月报表数据应该是没有变化吧。

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齐红老师 解答 2025-11-04 13:31

只要暂估和购入的金额无差异就不影响的

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你好,需要先暂估才可以的在8月,否则是虚假的交易
2025-11-04
你好,同学。你这里的是出库金额导致 的错误,你回去重新修改出库单 的金额处理。 你光是调价分录解决不了问题
2021-06-13
您好,这样的账务处理也可以的
2020-12-10
你好,同学,单价不一样会影响上个月销售成本。金额不大,都是在当年发生的,可以在收到发票当月补充结转销售成本300。
2024-07-04
同学你好。 能追查出来的尽量追查一下,然后按照实际盘点重新入账吧,差额计入管理费用。
2024-01-22
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