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请问第一题的增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加怎么计算呢

请问第一题的增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加怎么计算呢
2021-12-29 23:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 04:40

你好需要我做什么意思

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齐红老师 解答 2021-12-30 05:37

可抵扣进项税额是 8000*0.13-5000*0.13=390

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齐红老师 解答 2021-12-30 05:40

当期销项税额的计算 742585.2381

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齐红老师 解答 2021-12-30 05:41

当期应交增值税的计算是742585.24-390=742195.24 应交附加税是742195.24*0.12=89063.43

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快账用户7780 追问 2021-12-30 12:09

老师,进项税额5000是怎么计算的呀

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齐红老师 解答 2021-12-30 12:14

5000是管理不善的那个账面价值呀

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快账用户7780 追问 2021-12-30 12:20

我是这样计算的,但是我不会算城建和附加税 准予抵扣的进项税额=10000×11%=1100(元);  业务(5):应转出的进项税额=6000×17%=1020(元); 该企业当月准予抵扣的进项税额=1100-1020=80(元)。 企业当月的增值税销项税额=(20000+12000+5000)×17%=6290(元)。   (3)业务(4):应计算缴纳增值税=25750÷(1+3%)×2%=500(元); 业务(6):应计算缴纳增值税=(1020-600)÷(1+5%)×5%×10000=200000(元); 该企业当月应缴纳的增值税=6290-80+500+200000=206710(元)。

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快账用户7780 追问 2021-12-30 12:21

税率打错了17%是13%

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齐红老师 解答 2021-12-30 12:24

附加税就是各自税率乘以增值税

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快账用户7780 追问 2021-12-30 12:35

老师,你的销项税额是怎么计算的呢,我的结果好像不一样

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:23

(6):应计算缴纳增值税=(1020-600)÷(1 5%)×5%×10000=200000(元);减去600做什么

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快账用户7780 追问 2021-12-30 13:51

重新整理了一下 准予抵扣的进项税额=8000×11%=880(元);  业务(5):应转出的进项税额=5000×13%=650(元); 该企业当月准予抵扣的进项税额=880-650=230(元)   (3)业务(4):应计算缴纳增值税=10300÷(1+3%)×2%=200(元); 业务(6):应计算缴纳增值税=(1550-500)÷(1+5%)×5%×8000=400000(元); 减500是题中说选择简易计税方法

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:54

业务6不对,简易计税不减去成本

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快账用户7780 追问 2021-12-30 14:14

那老师是这样吗 1550÷(1+5%)×5%

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快账用户7780 追问 2021-12-30 14:14

那老师是这样吗 1550÷(1+5%)×5%

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齐红老师 解答 2021-12-30 14:14

是的,这样才是正确的

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快账用户7780 追问 2021-12-30 14:22

那销项税是这样计算吗,出售的厂房要不要算销项税,如果算的话是按含税收入算吗 (10000+15000+8000)×13%

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齐红老师 解答 2021-12-30 14:29

你说的是正确的这里

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快账用户7780 追问 2021-12-30 14:46

老师,城建税和教育附加,地方教育附加税计算是用增值税分别乘以7%、3%、2%吗

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齐红老师 解答 2021-12-30 14:47

是的,你的计算是对的

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快账用户7780 追问 2021-12-30 15:00

最终答案这样是否正确呢

最终答案这样是否正确呢
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齐红老师 解答 2021-12-30 15:01

这个答案这样是对的

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你好需要我做什么意思
2021-12-30
你好,这个每个地方的城建税有差别,5%或者7%。教育费附加,地方教育费附加2%。
2025-03-07
您好,
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借:税金及附加
贷:应交税费-维护建设费
-教育费附加
-地方教育费附加
2023-08-08
凡是交增值税和消费税就得交城建税 增值税 地方教育费附加和教育费附加
2024-09-27
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