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老师好,我想问下 业务招待费 到底要不要按偶然所得 申报个税的 比如发生招待费 10000 借 招待费10000贷应付职工薪酬10000 借 应付职工薪酬10000 贷现金10000

2021-12-30 06:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 06:45

你好!招待费和职工薪酬没有关系,不通过应付职工薪酬科目核算,具体要看招待费内容,如果是商品要看单价

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快账用户6201 追问 2021-12-30 06:47

那比如商品10000 借 管理费用 招待费 10000 贷 现金10000 需不需要申报个税的 分录是怎样的 个税应该是20% 吧

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齐红老师 解答 2021-12-30 07:01

你好!如果这是送给一个人的需要按意外所得计算个税

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快账用户6201 追问 2021-12-30 07:32

这个分录写下 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-30 08:44

你好!借销售费用招待费 贷银行存款等 代扣代缴个人所得税借应交税费个人所得税贷银行存款

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快账用户6201 追问 2021-12-30 08:52

借 应交个人所得税 贷 银行 这个 应交个人所得税 最后 怎么结平

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齐红老师 解答 2021-12-30 10:12

你好!你们承担转入营业外支出

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你好!招待费和职工薪酬没有关系,不通过应付职工薪酬科目核算,具体要看招待费内容,如果是商品要看单价
2021-12-30
你好 账载和实际发生 都填10000
2022-04-24
你好,那你申报个税的时候填写的是多少?
2022-04-24
您好 账载金额 实际发生额 税收金额都填10000
2022-04-24
同学,您好,没有问题。
2020-09-02
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