你好,你支付的时候没有扣除他的个税吗?

我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
老师,请问我们报民工工资个人所得税时候,没有走应付职工薪酬,直接借,工程施工_人工费10000.贷银行存款10000.但是要交150的个税,直接做借应交税费_应交个人所得税150,贷银行存款150,那应交税费就会出现负数,这个该怎么处理好呢?
请问老师 算工资的时候已经计算好了员工应交的个税 会计分录可以这样写吗 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 应交税费——应交个人所得税 然后去扣个税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做账对嘛
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
老师,计提个人所得税 : 借 应付职工薪酬 贷:应交税费-个税 50 计提工资 :借 管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 10000 缴纳个税 : 应交税费-个税 50 贷:银行存款 50;发放工资 借:应付职工薪酬 10000 贷:银行存款 9950 贷:应付职工薪酬-个税 50; 老师,这样的分录对吗?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
该扣除他的个税,从他的工程施工里面扣除。
没有扣除,说直接扣项目的款
你们单位承担借营业外支出,贷应交税费。
那从工程施工里面扣除是怎么分录呢?
借工程施工贷银行存款应交税费个税。
那工程施工就要入10150咯
还是按照1万来,只不过是你付款的时候给他的少。
但是现在已经付了他10000了
该怎么调整回来呢,按工程施工这种方式
你能收回个人的钱来吗?
再收回来的时候,借银行存款贷应交税费个税不就可以?