同学好 就一并将前几个月的保费一并计提,之后一并做支付分录 借管理费用-社保 贷-应付职工薪酬-保费 借应付职工薪酬-保费 贷 银行存款

老师好,我10月份支付了一笔保证金,分录: 借:营业外支出 贷:银行存款 11月这个保证金又退回来了 我现在该怎么调整分录,调整的凭证里还用附原始凭证吗?
2017年预付给的账款42万,少做了8万,当时分录是借:应付账款 34万 贷:银行存款 34万,2021年发现银行余额不对,要是调整需要涉及以前年度损益调整吗?
老师,现在社保基数调整后,工资表补交1-9月的怎么做账呢,比如1-9月工资3321.6扣掉社保349,10月工资3957扣掉社保415,10月补了1-9月社保基数调整差额635.4个人补66,这个做账怎么做谢谢
2021年10月社保基数调整,现在银行存款支付了前几个月调整的金额,分录怎么做?
请问老师医保交了,后面基数调整了,补缴了前面几个月的基数那现在怎么做
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20