你好,退回来的话,只需要付银行单据就可以了,调整的话如果有合同什么的依据支撑的,作为附件的

老师好,我10月份支付了一笔保证金,分录: 借:营业外支出 贷:银行存款 11月这个保证金又退回来了 我现在该怎么调整分录,调整的凭证里还用附原始凭证吗?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
老师你好 这个是公司收到保险公司的赔款的银行回单 我录凭证时所记得分录是 借 银行存款 贷 其他应收款--保险赔偿 但我们老会计说错了 应作为主营业务收入 然后应该还有一个营业外收入科目 那现在怎么录凭证分录呢请问??
请问民办非企业收到银行的利息怎么做分录?是借银行存款贷筹资费用利息的借方负数吗?
老师,我们公司有工程是厂房装修800万左右。我计入了长期待摊费用。由于还没有验收但是达到使用条件了,我已经从在建工程结转到长期待摊费用了。但是原值我这个月调整了20万。也就是减少20万。对于之前的摊销要不要做调整?
办公室租等一年入什么会计科目
老师,我想问下,工资是当月计提,次月发放,但社保是当月缴纳当月的,那社保需要计提吗,如果需要计提计提是社保计提是哪个月的,和实际差一个月,如果人数不变的情况下没有问题,但碰到增减人员后数据就对不上
请问老师,我们预收了2500货款,对方不要货了,退回来了,我们当时也没有开票,这个账务怎么处理呢?谢谢
公司出售固定资产房屋给个人。购入价50万,卖出价30万。这个我们应该怎么开票?
有一张增值税专用发票,项目是谷物加工品*有机五常大米,这个进项税可以抵扣吗?
请问老师对公户扣费用途写的对公结算套餐怎么写分录呢
老师好,物业公司,应发工资:基本工资+保险+管理费+税金+福利,实发工资只有基本工资,其他几项都是个人承担了,这种情况我应该怎么记账? 计提和发放
老师您好,我们公司勾选了小规模时期的进项税,现在做进项税额转出,在申报表里面填写本期进项税额转出的情形,是选“其他应作进项税额转出的情形”还是选“异常凭证转出进项税额”?
更正……凭证 借:营业外支出 贷:银行存款(红字) 然后重新做两笔分录 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款 是这样吗?
是的,你写的分录非常对
更正的第一次分录还需要附原始凭证吗
你好,不需要的,只要摘要写清楚就可以了