你好,对于公司, 借银行存款 贷 其他应付款 捐赠的时候相反分录
老师,以个人名义借的钱打到第三方公司(有一份购销合同),然后把钱打给借款方(公司),应该怎么做账。
老师你好 我们是属于施工挂靠企业 别人挂靠我们公司 然后以我们公司的名义捐赠了一笔钱,请问这个怎么做账 这个钱可以抵增值税吗
请问,员工以公司名义买车,公司付出去的款项,开具的发票入固定资产了,然后员工给公司的钱应该怎么入账呢?
以公司的名义捐赠公司个人的钱,应该怎么做帐,员工张三将捐赠款打到公司,然后以公司名义捐给第三方
老师请教问题公司的个人要买个挖机,挖机又是作为公司固定资产,钱是个人出的,又是做按揭贷款的,这个钱应该以什么名义从个人账户到公司账户,然后以后的按揭也是要这个人自己回,这个个人还要以什么名义打到公司账上
请问老师,供货商来送货拿送货单来,采购放方用给他们入库单吗?双方对账用什么对?
老师好,要是2处申报都扣除了5000 税务局会不会打电话来的
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?
捐赠的时候应该是借营业外支出,贷,银行存款,
不是,公司捐赠的才是 借营业外支出, 贷,银行存款, 这是张三捐赠
员工把钱打到公司应该怎么做了,挂其他应付款的话这笔钱又不用再支付了
员工把钱打到公司 借银行存款 贷 其他应付款