你好,对于公司, 借银行存款 贷 其他应付款 捐赠的时候相反分录
老师,以个人名义借的钱打到第三方公司(有一份购销合同),然后把钱打给借款方(公司),应该怎么做账。
老师你好 我们是属于施工挂靠企业 别人挂靠我们公司 然后以我们公司的名义捐赠了一笔钱,请问这个怎么做账 这个钱可以抵增值税吗
请问,员工以公司名义买车,公司付出去的款项,开具的发票入固定资产了,然后员工给公司的钱应该怎么入账呢?
以公司的名义捐赠公司个人的钱,应该怎么做帐,员工张三将捐赠款打到公司,然后以公司名义捐给第三方
老师请教问题公司的个人要买个挖机,挖机又是作为公司固定资产,钱是个人出的,又是做按揭贷款的,这个钱应该以什么名义从个人账户到公司账户,然后以后的按揭也是要这个人自己回,这个个人还要以什么名义打到公司账上
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
捐赠的时候应该是借营业外支出,贷,银行存款,
不是,公司捐赠的才是 借营业外支出, 贷,银行存款, 这是张三捐赠
员工把钱打到公司应该怎么做了,挂其他应付款的话这笔钱又不用再支付了
员工把钱打到公司 借银行存款 贷 其他应付款