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老师好,我们是小规模公司,前会计留下的账目里,有应交增值税下设了明细科目:已交税金/销项税额等)都有余额。本年我来接手实际缴的增值税也不是原账面的余额。这样子的话,我要怎么调这个数?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
你好,我们建筑总包公司,用的小企业会计准则,筹建期我们工地安装临时围挡和铺了临时水泥地,共十万元,请问一下,安装的临时围挡和水泥地,1.计入在建工程和计入长期待摊费用有什么区别?2.如果计入这两个科目,后续的账务处理分别是什么?3.如果拆除围挡,之前记入的这两个科目,后面怎么处理,公司后期会审计
计提坏账准备时,U8系统里面没有信用减值损失。有资产减值损失和坏账准备。应该怎么写会计分录呢?正常写不应该是借:信用减值损失贷:坏账准备吗?我也知道可以新增信用减值损失会计科目。但是书.上教材没有这个会计科目以及它的编码。加不了。就是说还有没有其他办法呢?许凯zj2022-11-1619:56发布62次浏览|老师解答齐红官方答疑老师V职称:注册会计师我可以给发送编码请提供邮箱地址2022-11-1619:57就是我问你的这个问题呀。你不能直接发编码给我吗?为什么要我发邮箱呢?而且真的没有其他办法了吗?除了新增信用减值损失会计科目这个办法,还有其他办法吗?
老师,请问我这样的会计分录怎么处理? 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了(累计金额为100万),到这个月比如应分的利润总额为230万,但是目前未分配利润科目下的余额只有50万,该怎么处理这个分录呢?将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢?
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
老师,我个人想补以前年度的个税,可以通过自己的个税APP补缴吗?还是一定要让之前的公司去做更正申报?
你好老师怎么解除税务办税员
外贸企业返佣给国外客户,入账需要准备什么资料,才能税前扣除?
老师,我们企业社保一共30人,工资只申报了28人,这样做没有风险吧
您好,原1321待摊费用余额处理分三步: 短期费用(如预付保险费), 转入“预付账款”分期摊销; 长期费用(如装修费), 转入“长期待摊费用”按年限分摊; 一次性费用(如修理费),直接计入“管理费用”或“销售费用”。 借:预付账款/长期待摊费用 贷:待摊费用(1321)