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晚上好老师,有个问题麻烦问一下,关于以前年度的问题,2009年有一笔管理职工教育经费科目,后期到2010年这个科目停用了,不让有余额,之后自行把这个科目调到了应付账款里,现在这个应付账款已经有5年以上了,现在要是清理。账务处理得怎么做?
老师,您好,请问下我们3月有迁入账套A到B软件中,当时A财税软件也是小企业会计准则,强行增加的一个研发成本科目,只有一级,设置后可以在利润表中显示单独的一行“研发成本”,但迁入到B财税软件中时,这个科目带不过去,因为不是本身有的科目,所以只能设置在已有科目下的二级科目,我们当时设置在管理费用-研发成本下,但这样报表上只显示在管理费用下面,请问下在申报财务报表时,是否需要把管理费用下面的研发成本单独拎出来放在主营业务成本下面呢?
那这种情况对单位和对我个人都没有什么影响吧,我个人不会受到处罚吧单位也不会受到处罚吧
老师这个异常是怎么回事?我核对了数据没有错
收到社会服务中心职工医疗保险支出给员工的费用报销,如果入账
客户开的发票与入库单数量不一致但金额一致可以吗?
在京东上买东西让商家开发票开个人的,滞后整理发票时,由于不小心,点击了换开发票换成了单位的,发现之后又换回了个人的,那么换开发票,京东上新的发票已经开出了,是不是就意味着京东就把原先的发票,已经作废了,已经红字冲回了
购买设备的零件及配件计入什么科目
本月补缴了去年3月份多抵消的增值税进项税额400元,怎么分录?去年3月份是一般纳税人身份,但当时抵消了以前在小规模纳税人时取得的增值税专用发票,本月查出来了,所以补缴了税款。
客户开的发票与入库单数量不一致但金额一致可以吗?
老师还可以继续问昨天的问题吗
老师,想问一下,内账会计会用到哪些表格的内容,还有word PPT 会用到吗,都需要会什么内容
您好,原1321待摊费用余额处理分三步: 短期费用(如预付保险费), 转入“预付账款”分期摊销; 长期费用(如装修费), 转入“长期待摊费用”按年限分摊; 一次性费用(如修理费),直接计入“管理费用”或“销售费用”。 借:预付账款/长期待摊费用 贷:待摊费用(1321)