你好,借应交税费应交增值税贷营业外收入直接做这个

老师,请问对于小规模纳税人季度30万免税,超过30万部分缴纳增值税,这个增值税的会计分录应该怎么写呢?是按每笔开票都做销项吗?
老师,我们是物业公司,属于小规模服务业,今年6-9月的物业费是现金收取的,并且忘记在10月征期内申报增值税,没有确认这部分收入。如果我第四季度征期申报增值税时同时把遗漏的应确认收入也一并申报那么第四季度就会超过45万,就会涉及缴纳增值税,实际我如果按期申报第三季度和第四季度都不会超过45万,我现在账务应该怎么调整才能避免不交税,还如实确认申报了呢?
老师,小规模,本年4个季度,月开票都不抄45万,免交增值税,之前季报忘记把免除的那部分增值税做账了,现在能补吗?会计分录该怎么写?
老师好,我们是小规模,之前开票季度都没有变过45万,增值税没有转入小规模减免。现在应交税费应交增值税小规模里面余额是2326.73,应交税费减免增值税余额是-1287.13元,我现在不知道怎么把小规模余额里面转入减免,分录要怎么做啊
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
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小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
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好的,谢谢
不用客气,工作愉快。