你好 你去看看整年的税负率在什么比例 。 只要整年达到就可以的

老师,贸易公司做食品增值税税负率是2%左右,增值税每个月的浮动不能超过多少,就假设上个月1.6%,这个月1.86%有风险吗
你好老师,我们公司的资产负债表上,应交税费是负数,因为我们公司有两笔购进材料的进项税额没有抵扣,做在'应交税费','应交增值税代扣税金'里面,这个月我们公司交的税比较少,两者合计就是负数了,这么做有什么税务风险吗?
我们是食品配送公司,经营范围如下图 ,税盘只开普票不开专票。老板还有家个体户,应税所得率是0.05,经营范围:肉、禽、蛋、奶及水产品开发。每个月个体户都会代开专票给酒店,缴的增值税及附加税8千左右 可不可以小梁食品开专票可以抵进项 个体户就不用缴这么多税了
对于成本相关进项票认证的问题,增值税是按当月销售的销项减去进项等于本月缴纳的增值税那这个增值税是我的收入减成本等于利润的13%的增值税税率去缴纳的,我按这个比率去缴纳增值税,当然中间也会有费用发票费用发票每个月有多少就认证多少,上面说的那一种成本认证进项发票的方法,和第2种办法,只要有进项我就都认证,,这种方法去认证进项票的方法,哪种风险会少一点呀?大公司一般都是怎么去认证这个成本类的发票呢,那第2种方法去认证的话,得有源源不断的成本的进项票才能抵扣,要是我不进货了没有进项票了,那我就确认收入多少销项,我就得缴纳
老师您好,公司为小规模纳税人,由总公司和分公司合并,一起申报所得税,月收入两公司合计不超10万,请问您知道销售眼镜商店。毛利率大约能达到多少。因为我们进的库存商品,眼镜,镜片,镜架,进价钱在20元30元不等,且老板开不回来多少发票,打发票明细只有眼镜架单一品种,具体规格型号都没有。财务结转成本很挠头。每月的销售收入在5万左右,结转的成本也就是估计着转的。现在税务有风险,也不知道这个毛利率都有多少,比较风险小
老师,公司是承办展览的,11月的收入有国外展览也有国内展览,国外展览是免税的,国内展览按6%税率,我可以用进项抵扣这部分的税吗
个人独资企业一般纳税人没有所得税,只要在电子税务局填写增值税,在个税系统里申报所得税吧
老师,自然人扣缴端,在新的电脑登陆了,只要是能查到以前的申报记录,就是备份成功了吗
我这边是阿里平台的出口外贸公司,有平台为报关出口,也有报关出口 1、报关出口和未报关出口的收入分别怎么确认?分录怎么写? 2、出口回款直接到平台,通过授信额度提款,不是对应的一笔一笔提的,报关出口和未报关出口的几单混在一起提的,怎么做分录? 3、我这边11 月勾选的出口退税,一直显示未稽核,申请退税那里自检显示未电子发票信息,进货发票是纸质发票,不知道是什么原因?
公司解散,退休返聘人员(一年一签)要 n+1 补偿么?
老师,跨区域涉税事项已经预交了的税款,一般纳税人申报的时候填在哪里
12月本年累计的本年利润是363438.66,以前年度弥补364936.66,上几个季度所得税也有用以前年度弥补亏损,那第四季度时,这个弥补亏损还能抵吗,用交所得税吗
老师您好,月平均人数120人的公司,安排几个残疾人不用交残保金啊,这个怎么算的啊
公司收到了一些发票,但是没有员工认领,这些发票可以不做账吗?有什么影响吗
在产品是负数是怎么回事
是今年跟去年对比吗?假如去年税负率1.6,今年1.9有问题吗
你好; 你整体税负在2%左右。 你达到 1.9 也可以的
还请教下,我们结转成本按10%结转的,费用相同的情况下,增值税1.5和1.9的税负率影响到库存吗,因为我们库存比较大假如税负率1.9库存能多减下来我就按照这个做
你好; 税负率补影响库存的。 税负率是根据实际缴纳税费来计算的
税负率我会算,就是1.5的税率假设按90%结转成本库存商品是300万,假设按1.9的税率也是按90%结转是超过300万还是不满300万
费用都在相同的情况下
老师回答一下我的问题
你好; 什么意思。 你结转成本不是按实际来转的吗。 你是按比例来结转的吗
不是实际转的
按实际来结转的。 这样会影响利润的 。 税负率 = 应交税费除以营业收入。 不知道你为什么会说库存会影响税负率
所得税税负率怎么算的,应纳税是哪个数字
你好; 税负率 = 应交税费除以营业收入。 ;看你实际缴纳给税务局的那个 所得税金额 。
是不是只有季度时候才能看到
实际缴纳
你好; 是的。 你是季报的 看你申报表或者看你账上缴纳分录