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给对方转的代销款账务该怎么处理?对方也开了发票?分录怎么做?

2021-12-30 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 18:28

你好; 你实际业务是什么。这样好判断科目。 委托代销吗  

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快账用户1458 追问 2021-12-30 18:29

嗯,对方的货放我们公司代销,

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齐红老师 解答 2021-12-30 18:32

 你好;   那你就是受托代销赚取服务费的吗?这样好判断科目 

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快账用户1458 追问 2021-12-30 18:45

嗯,那那分录该怎么做?

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齐红老师 解答 2021-12-30 18:47

你好;     (1)收到代销商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)实际销售时: 借:银行存款 贷:应付账款 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 (3)归还甲企业货款并扣收手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入   应交税费-应交增值税  

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你好; 你实际业务是什么。这样好判断科目。 委托代销吗  
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您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2023-01-13
你好; 借工程施工- 合同成本 -人工费 贷 应付职工薪酬-工资;  借   应付职工薪酬-工资贷应收账款 ;  借应收账款贷收入; 销项税   
2023-04-04
同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 不能税前扣除
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