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购买了个商品,对方不给我开发票,我应该怎么做账务处理,对公转账的

2023-03-28 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-28 09:41

同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 不能税前扣除

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快账用户5193 追问 2023-03-28 09:42

后面贴什么原始凭证呢,东西自用

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齐红老师 解答 2023-03-28 09:42

同学,你好 比如收据这类的

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快账用户5193 追问 2023-03-28 09:44

好的,不能税前扣除,是汇算清缴调增吗

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齐红老师 解答 2023-03-28 09:45

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 不能税前扣除
2023-03-28
你好,个人付款给你们,然后开发票的时候开给企业,是这样吗?如果是的话,对方出一个委托书,委托个人付款。
2022-05-19
你好,你们是什么行业?这种发票是没法入账的,会影响你的库存,你销售不出去的。
2021-09-22
作为购买方,如果发现供应商开给自己的专票开错了,可以采取以下措施: 1.联系供应商:首先,可以联系供应商,说明发票开错的情况,并要求供应商重新开具正确的发票。 2.退回发票:如果供应商没有及时发现发票开错,或者无法重新开具正确的发票,可以将收到的错误发票退回给供应商,并要求供应商重新开具正确的发票。 3.财务处理:在账务处理方面,可以将退回的发票做冲销处理,然后根据正确的发票重新进行账务处理
2023-10-25
你好,无票可以正常做账,只是不能抵扣扣除
2021-10-30
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