你好 借:应收账款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 , 贷:原材料

甲公司为增值税一般纳税人,主要开展商品销售业务,原材料采用实际成本核算。2020年12月该公司发生有关应收款项的经济业务如下:(1)2日,因经营范围转型,向乙公司销售原材料一批,其成本为26万元,开具的增值税专用发票上注明的价款为30万元,增值税税额为3.9万元,款项尚未收到;当日材料已发出并符合收入确认条件。(2)16日,按照合同约定,收到乙公司开出的一张期限;为3个月、不带息的银行承兑汇票,面值为33.9万元,抵付2日购进原材料所欠的全部款项。(3)25日,按采购合同约定以银行存款预付采购丙公司原材料款22.6万元。31日,收到原材料并验收入库,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元、增值税税额为6.5万元,此项业务余款以16日收到的乙公司银行承兑汇票背书转让结清。(4)31日,根据应收账款期末余额和计提标准,本期应补提坏账准备10万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题(答案中的金额单位用万元表示)
甲公司为增值税一般纳税人,主要开展商品销售业务,原材料采用实际成本核算。2020年12月该公司发生有关应收款项的经济业务如下:(1)2日,因经营范围转型,向乙公司销售原材料一批,其成本为26万元,开具的增值税专用发票上注明的价款为30万元,增值税税额为3.9万元,款项尚未收到;当日材料已发出并符合收入确认条件。(2)16日,按照合同约定,收到乙公司开出的一张期限为3个月、不带息的银行承兑汇票,面值为33.9万元,抵付2日购进原材料所欠的全部款项。(3)25日,按采购合同约定以银行存款预付采购丙公司原材料款22.6万元。31日,收到原材料并验收入库,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元、增值税税额为6.5万元,此项业务余款以16日收到的乙公司银行承兑汇票背书转让结清。(4)31日,根据应收账款期末余额和计提标准,本期应补提坏账准备10万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,做每小题的分录(答案中的金额单位用万元表示)。
3.甲公司为增值税一般纳税人,主要开展商品销售业务,原材料采用实际成本核算。2020年12月该公司发生有关应收款项的经济业务如下:(1)2日,因经营范围转型,向乙公司销售原材料一批,其成本为26万元,开具的增值税专用发票上注明的价款为30万元,增值税税额为3.9万元,款项尚未收到;当日材料已发出并符合收入确认条件.(2)16日.按照合同约定,收到乙公司开出的一张期限为3个月、不带息的银行承兑汇票,面值为33.9万元,抵付2日购进原材料所欠的全部款项.(3)25日,按采购合同约定以银行存款预付采购丙公司原材料款22.6万元.31日,收到原材料并验收入库、取得增值税专用发票上注明的价款为50万元、增值税税额为6.5万元,此项业务余款以16日收到的乙公司银行承兑汇票背书转让结清.(4)31日,根据应收账款期末余额和计提标准,本期应补提坏账准备10万元.要求:根据上述资料,不考虑其他因素,做出每小题相关分录。(答案中的金额单位用万元表示).
3.甲公司为增值税一般纳税人,主要开展商品销售业务,原材料采用实际成本核算。2020年12月该公司发生有关应收款项的经济业务如下:(1)2日,因经营范围转型,向乙公司销售原材料一批,其成本为26万元,开具的增值税专用发票上注明的价款为30万元,增值税税额为3.9万元,款项尚未收到;当日材料已发出并符合收入确认条件.写出相关分录
3.甲公司为增值税一般纳税人。主要开展商品销售业务,原材料采用实际成本核算。2020年12月该公司发生有关应收款项的经济业务如下:(1)2日,因经营范围转型。向乙公司销售原材料一批,其成本为26万元,开具的增值税专用发票上注明的价款为30万元,增值税税额为3.9万元。款项尚未收到:当日材料已发出并符合收人确认条件。(2)16日、按照合同约定。收到乙公司开出的一张期限为3个月,不带息的银行承兑汇票,面值为339万元、抵付2日购进原材料所欠的全部款项。(3)25日、按采购合同约定以银行存款预付采购丙公司原材料款22.6万元。31日,收到原材料并验收入率、取得增值税专用发票上注明的价款为50万元、增值税税额为6.5万元、此项业务余款以16日收到的乙公司银行承兑汇票背书转让结清。(4)31日、根据应收款末余额和计提准本期应补提坏账准备10万元。要求、根据上述资料、不考虑其他因素,做出每小题相关分录。(答案中的金额单位用万元表示
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
长期股权投资中分配现金股利怎么做帐
老师,公司想给员工办理体检卡,走不了工会经费,那公司还可以办理体检的让员工去体检吗
不知道主营业务成本可不可以设置二级科目,请问可以设置二级科目吗?
老师你好帮我看看我这是哪里做的不对
一个个体工商户的成立就是为了给跟该个体户合作的主播跟平台结算钱款用的,但是个体户的法人不是这个主播,长期从个体户的公户打款进主播个人卡会有风险吗?