您好,公司名下有车辆计入管理费用-车辆维护费
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师,收到汽车销售公司开来的一张专票*交通运输设备*润滑油 价税合计2400 请问我要怎么做分录? 要计入到哪个科目呢
你好老师,以下题我不是很清楚,分录该如何编制呢! 5、向顺开公司销售A产品一批,开具的增值税专用发票上注明售价为500,000元,增值税税额为65,000元;收到顺开公司开出的不带息银行承兑汇票一张55,0000元,期限为6个月,其余款项尚未收到。 6、销售给顺开公司的该批产品成本为410,000元。顺开公司收到产品并验收入库。 7、为宣传产品发生广告费用,取得兴滨广告公司开具的增值税专用发票上注明的价款为200,000元,增值税税额为12,000元,价税款项按合同约定本月支付50%。 15、从市场上购入一台不需要安装即可投入使用的设备,取得增值税专用发上注明的价款为100,000元,增值税税额13,000元;另支付设备运费并取得小规模运输公司开具的增值税普票,注明运费5,000元,税额150元。设备已收到并交付生产使用,款项通过银行支付。
老师救急,请问公司出售二手车开出发票导入纳税申报表主表是合并到应税货物销售额里面去了,就相当于主营业务收入,那我做会计分录的时候是做,借:银行存款,贷:固定资产清理,贷应交税费,那我卖车的收入报表在销售额里,做凭证要入固清,那要怎么做账利润表跟纳税主表的销售额一样?
老师,如果一个业务真实发生了,但是不让税前扣除,可以作为成本费用从利润中减掉,但是汇算的时候得调表不调账,是么
老师,资产负债表24年年报里的应付职工薪酬期末余额30500元,25年1月就发放工资了,5月份才做汇算清缴,需要改24年的资产负债表吗?
资产负债表之前代理记账公司是瞎报的,现在我们公司有专业会计新收回来了账,那下一季度的财务报表可以按照正确的数据走吗?比如货币资金期末余额1千万,但实际我们期末余额只有2万多。这可以改吗,会引起税务老师稽查吗,懂得老师回答谢谢
零申报的公司,工商年报,资产状况信息那里可以全部填零吗
老师.24年7月成立的公司,到24年12月没有任何数据 都是0 我年报的时候怎么来个不是小微企业?
资产负债表之前代理记账公司是瞎报的,现在我们公司有专业会计新收回来了账,那下一季度的财务报表可以按照正确的数据走吗?比如货币资金期末余额1千万,但实际我们期末余额只有2万多。这可以改吗,会引起税务老师稽查吗,懂得老师回答谢谢
零申报的公司,工商年报,资产状况信息那里可以全部填零吗
老师您好,小微企业2024年亏损4万,汇算清缴调增1万,还是亏损3万,与财务报表不一致需要做什么账务处理吗?
3大题3小问,2023年预计息税前利润怎么计算?为什么不是(10-4)✖️1000✖️1.1?
老师这种发票可以报销吗,发票章是身份证号码
还有一张发票是维修费的 也是这个销售公司开给我们的 能何在一起做一张凭证吗
您好,可以一张赁证对应几张发票。