同学你好 这个是进项转出
老师,您好!想请教一下,销售方给我们开的红字专用发票,我进项税额是做红字还是做转出?
老师,您好!我们上个月开了一张进项的红字发票申请单,然后对方没有开给我们红字发票,我们做了进项税额转出,现在发票回来了,我们应该怎么做?
老师好,我们是购买方,收到销售方开具的红字发票,是不是要做进项税转出
我们退给对方公司原料,对方公司给我们开了红字发票,我们是做进项税额转出,还是红冲进项税额
老师您好 请教您个问题 1月份开出红字发票信息表,没收到销售方给我开的红字发票(1月份没开),现在报增值税系统提示要我做进项税额转出
老师,我们公司是农业公司,新注册还未开票出去,但是有开票回来,开回来的发票的是开:农业排灌3000元,请问一下“农业排灌”计入哪个会计科目?能不能直接计入主营业务成本?假如计入生产成本,还需要再另外结转成本吗?不结转的话利润表未体现这笔金额呀,还是不明白
公司收到承兑转付一般户贴现,然后打回基本户要怎么做账
老师您好,公司为小规模纳税人,这个月有开发票1960元计提印花税减免以后是2毛9税款,应缴没贷出来可能是不足一元就减免了。请问我账务处理还需要去处理吗?还是正常计提2毛9分钱转到营业外收入
想要各行业分录大全,
想要会计简历模版 可以发一下吗
计提工资 借管理费用-工资40954.59 贷应付职工薪酬40954.59 缴纳个税 借 应交税费应交个人所得税36 贷 银行存款36 发放工资 借 应付职工薪酬40990.59 贷银行存款 40954.59 应交税费应交个人所得税 36 应付职工薪酬期初贷方余额是307.37(都是以前月份扣的个税) 现在应付职工薪酬贷方还余271.37,个税申报系统金额是40954.59,就差个税这个金额,应该怎么平,补提工资还是补提个税系统
取暖费交个税吗???有标准吗
老师,针对最新所得税申报表上已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的应付职工薪酬数据应该怎么填呢
小规模纳税人的应交税费——应交增值税必须结转至营业外收入吗
老师 今年考初级 过了 是不是 就可以不做 2025年的继续教育 了
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢