同学你好 计入其他业务收入

本公司收到利息收入,并开具增值税专用发票给对方公司,之前收到利息直接做的利息收入,现补开之前的利息收入,又怎么做账呢
你好,我单位借款给其他单位,期限是6个月,现在收到对方的利息,但是我们还没开具利息发票给对方,怎样做账务处理?
老师您好:我们单位收到其他单位的利息收入,对方要求我们单位开发票,该开啥呢?
#提问#我公司给单位借款,每个月计提利息,借方 财务费用 贷方 其他应付款 如果是发票收到了该怎么入账呢
老师你好。单位收到保证金利息,给对方开具了利息收入专用发票。单位应该怎么做账呢?
房产土地价值评估具体流程啊老师
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
正常利息收入不应该走财务费用吗?会计分录应该是什么样子呢?
同学你好 你们这个不是银行给你们的哦